借:庫存商品等 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 最后進項稅額轉(zhuǎn)這個科目會有余額的,正確申報就行,不用管他
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,公司這個月有銷項稅額8256.88,已認證的進項稅額是25263.53,那么這個銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn),最后怎么抵扣的呢,會計分錄是怎么寫的,需要完整的會計分錄,謝謝
有一個簡易計稅的項目專票已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,但是到最后進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方就是有余額,請問這對不對啊。
在認證完進項稅,做會計分錄的時候,把待認證進項稅金額轉(zhuǎn)到進項稅科目里面,需要掛輔助項供應(yīng)商的客戶名稱嗎?待認證進項稅科目有余額嗎?如果有余額,怎樣處理是什么問題?
進項稅額轉(zhuǎn)的完整分錄怎么做,最后進項稅額轉(zhuǎn)這個科目是不是會有余額
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎