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小規(guī)模第二季度開了張專票4萬元,可是在第三季度沖紅了,那我第二季度怎么入賬,第二季度申報怎么申報

2024-07-06 22:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-06 22:29

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后在增值稅主表第一行和第二行里面填寫這個是開的1%嗎?這個需要正常交稅了。

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快賬用戶6717 追問 2024-07-06 22:31

開錯了本來都開3%的有一個開成了1%

開錯了本來都開3%的有一個開成了1%
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齊紅老師 解答 2024-07-07 06:16

1%對應(yīng)的再去填寫減免2% 主表應(yīng)納稅減征額 和減免表,本期發(fā)生額,是計(jì)抵扣金額

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借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 然后在增值稅主表第一行和第二行里面填寫這個是開的1%嗎?這個需要正常交稅了。
2024-07-06
?你好? ?需要去稅局處理的
2021-01-13
這個是3季度合計(jì)這個銷售額-之前做無票收入的去填寫,之后帶上無票資料和盤子去稅局解鎖
2020-10-10
同學(xué),你好,這個沖紅是原來的那個張發(fā)票,是含稅的。
2022-04-24
年后,學(xué)員,沖回之前的,開票正常做賬的
2022-10-16
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