賬載金額就是財務軟件中計提的應付職工薪酬的工資額,稅收金額就是已經支付了的金額
企業(yè)所得稅A105050職工薪酬納稅調整明細表里面賬載金額和實際發(fā)生額不同,賬載金額是指包括計提的,實際發(fā)生額不包括計提的,是實際發(fā)放的,那在納稅調整表中的職工薪酬賬載金額是填A105050職工薪酬中的實際發(fā)生額嗎
A105050職工薪酬那個賬載金額就是計提金額,那實際發(fā)生額就是那個實際發(fā)放的數額嗎?還是說賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額,三個數都要一樣的?
職工薪酬調整明細表的賬載金額、實際發(fā)生金額、稅收金額怎么填寫
老師,您好,企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表。職工薪酬賬載金額是填寫計提金額,應發(fā)合計金額對嗎?實際發(fā)生額是指“銀行實際出賬的金額對嗎?
所得稅的匯算清繳的工資薪金表: 第一行的賬載金額填寫本年度應付職工薪酬的貸方本年累計金額嗎?實際發(fā)生額是應付職工薪酬的借方本年累計金額嗎?稅收金額是按照實際發(fā)生額填寫嗎?
老師,填寫的是全年的工資總額,已經支付的金額有23年12月的工資,這個需要管嗎?
老師,麻煩回復一下
不需要管,就是截止25年5月31日支付與24年有關的工資填列
截止25年5月31日?就是說,24年4季度的的25年1月已經付款的也算到稅收金額里面嗎?
對的,不然你沒有辦法稅前扣除
職工教育經費,是我們每個季度交的? ?地方教育附加跟教育費附加的合計嗎?
不是,職工教育經費和這兩個就不相關
老師,我們公司24年有100萬的廣告費,但是就確認了16萬,因為剩下的84要在待攤費用里面,請問一下這個匯算清繳的時候怎么辦?
不超過營業(yè)收入的15%就可以稅前扣除
賬上沒做,那我把這些廣告費全部填到? 本年支出? ,24年的需要補交稅款,沒有確認的費用金額后面怎么做賬?
賬上為啥沒做呢?同學