你好 期初約是0 后邊三個是不含稅金額*2% 期末約也是0
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報明細表中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅時,本期發(fā)生額最高等于主表第一行應征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和*2.1%
填報增值稅減免稅申報表時,在減稅性質(zhì)那里選擇減按1%征收增值稅,然后期初余額、本期發(fā)生額、本期應低減稅額、本期實際低減稅額,期末余額,這些怎么填呢
小規(guī)模納稅人,季度收入超過30萬,增值稅報稅遇到問題。 比對內(nèi)容:當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 比對不符結果:本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額0.00的2%,請確認填寫是否詐確。
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報明細表第一項,減免項目-減按1%征收率-本期實際抵減稅額應填寫2127.02嗎?本期發(fā)生額是3%-1%的稅額,本征期開的全是普票,沒超過30萬,不用繳納增值稅。
申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入(《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細)》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】),則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】,怎么處理
客服通過淘寶個人采購了零星配件走報銷流程,沒有入庫記錄也沒有出庫記錄??头f這種小金額的配件,采購那邊不愿意買。另外這種零星采購如果要建物料編碼也很麻煩。問下這筆報銷應該怎么處理,有什么風險,需要怎么補救?
銷售圖書的單位,需要交買賣合同印花稅?
公司賣手給個人,公司和個人分別承擔什么稅,個人和公司的稅率分別是多少。
請問,怎么看企業(yè)是個人獨資企業(yè)還是一人有限公司?
老師,去年開的銷售發(fā)票,現(xiàn)在要紅沖,怎么做賬?影響匯算清繳嗎?
老師,您好!同一家公司,兩個網(wǎng)銀賬戶互轉(zhuǎn)用,有沒有影響
年報表的期間費用的職工福利費啊,燃油費,培訓費,交通費放哪里呀
老師?,F(xiàn)在注冊公司是不是5年以內(nèi)實繳,如果5到時間,沒有交齊,會有什么影響,工商會處罰嗎
請教一下,客戶款對公打過來了,發(fā)票一直沒開,現(xiàn)在倒閉了,怎么處理會好一些,我是商貿(mào)企業(yè)
公司名下有車,己經(jīng)用了幾年了,最近買了個導航儀4000多,是計入固定資產(chǎn)還是管理費?