涉及房和地的,都要求資產(chǎn)評(píng)估公司做評(píng)估。 轉(zhuǎn)讓股權(quán),交印花稅 土地增值稅 企業(yè)所得稅 增值稅
有限責(zé)任公司其中一個(gè)股東占比10%即50W認(rèn)繳金額,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)給新加入股東,他本人沒(méi)有實(shí)繳過(guò),但是企業(yè)截止目前為止盈利七十多萬(wàn) 1、在變更前,需要先分紅繳納股息紅利個(gè)稅嗎?交的話(huà)是按照凈利潤(rùn)*10%*適應(yīng)的稅率嗎? 2、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中,轉(zhuǎn)讓金建議是填多少呢?0元轉(zhuǎn)有可操作性嗎? 謝謝老師的耐心解答,非常感謝,這個(gè)方面我不太懂,學(xué)習(xí)一下
老師們好!我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè)籌建期,這個(gè)公司是由另外一個(gè)公司出資49%,還有一個(gè)公司出資36%,和一個(gè)個(gè)人出資15%的股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)成的,這中間除了49%的這個(gè)公司之外,另外36的這個(gè)公司沒(méi)有注入資金而退出,把其36的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給原來(lái)就持有49的的這個(gè)公司了21,剩下的15給另外一個(gè)個(gè)人,等于36的公司在這個(gè)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)中消失了,我們這邊在做產(chǎn)權(quán)變更的時(shí)候。出讓的36,和受讓的36(49的公司新增加受讓了21,另外一個(gè)個(gè)人受讓15)他們辦36%股權(quán)變更的手續(xù)交了印花稅的費(fèi)用(出讓受讓?zhuān)┒际俏覀冞@個(gè)公司出的。這一部分費(fèi)用可以由我們自己記賬嗎老師?我做了營(yíng)業(yè)外支出對(duì)不對(duì),應(yīng)該怎么做吶?謝謝老師
您好!老師 我們這邊需要變更企業(yè)法人和股東。 請(qǐng)問(wèn)之前的法人和股東的個(gè)人所得稅稅怎么算呢?老師 假如2023年12月上報(bào)稅務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)是7557810.82元,股東出資比例是4.5% 法人的出資比例是95.5% 法人轉(zhuǎn)讓要繳納個(gè)人所得稅1443541.87元,股東轉(zhuǎn)讓要繳納個(gè)人所得稅是68020.30元 這個(gè)算法對(duì)嗎? 還需要繳納什么費(fèi)用呢?
老板,想做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?問(wèn)題1股權(quán)轉(zhuǎn)讓步驟是什么? 問(wèn)題2還有需要老板提交什么資料? 問(wèn)題3 跟哪些行政部門(mén)對(duì)接呢?比如工商稅務(wù)什么的 有沒(méi)有2017年為了購(gòu)買(mǎi)北京房子760,注冊(cè)了一家公司,這幾年除了繳納物業(yè)費(fèi),和土地增值稅,沒(méi)有其他支出和業(yè)務(wù)。最近才出租出去,客戶(hù)原本占15%股份,現(xiàn)在想做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)出10%, 問(wèn)題4 應(yīng)該怎么操作呢
老師好,我是非上市的制造業(yè)企業(yè),我的股東要將他手里的部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,轉(zhuǎn)讓方和受讓方都是企業(yè),這個(gè)業(yè)務(wù)中,我公司和轉(zhuǎn)讓方都分別需要繳納哪些稅呢?稅局要求做評(píng)估,如果我們的房產(chǎn)土地評(píng)估增值,我和轉(zhuǎn)讓方又都需要繳納哪些稅費(fèi)呢?
老師請(qǐng)教一下,就是我們企業(yè)很小20人左右,但是還是設(shè)設(shè)立了研發(fā)部,我想問(wèn)問(wèn)我們研發(fā)人員工資還有研發(fā)新品醬料這些領(lǐng)用的原輔料這些應(yīng)該怎么入賬呢?他們沒(méi)有立項(xiàng)
老師,我們公司車(chē)間買(mǎi)了臺(tái)洗地機(jī),買(mǎi)了一臺(tái)冰柜,還有螺桿空壓機(jī),起重機(jī),那個(gè)固定資產(chǎn)歸類(lèi)應(yīng)該歸在哪一類(lèi)呀
老師我四月接手一家公司,我在哪個(gè)模塊查詢(xún)企業(yè)所得稅申報(bào)了沒(méi)有
老師好~咨詢(xún)下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,費(fèi)用類(lèi)~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開(kāi)具的專(zhuān)票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買(mǎi)的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類(lèi)型的單位需要報(bào)
支付給客戶(hù)的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整