1.確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入:借:實(shí)收資本——原股東(出讓方) 36%股權(quán)貸:實(shí)收資本——新股東(受讓方1) 21%股權(quán)實(shí)收資本——新股東(受讓方2) 15%股權(quán) 2.記錄支付的印花稅:借:管理費(fèi)用——印花稅貸:銀行存款
老師:我這里法人有個(gè)公司讓我把股權(quán)做變更,原來的股權(quán)是法人和他侄子兩個(gè)人的,現(xiàn)在變成另外的一個(gè)人!原來二人的比例不詳,,具體注冊資金和什么信息因?yàn)樵G失搞不清,也還沒有做稅務(wù)登記,就想問這個(gè)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓吧,這個(gè)如需做變更是不是要交稅?這種稅怎么個(gè)算法??之前的經(jīng)辦人聯(lián)系不到,現(xiàn)在暫時(shí)看不到注冊資金之類的信息,謝謝老師!
郭老師您好,是這樣,我們新接了一家京東的店鋪,由我們經(jīng)營,這家店對應(yīng)一個(gè)公司主體,我們變更了這個(gè)公司的股東和法人成我們自己的,現(xiàn)在需要付款20萬給他們,但沒有發(fā)票,是否可以股份轉(zhuǎn)讓的方式支付給他們的原股東,然后不用有發(fā)票,我們用股權(quán)轉(zhuǎn)讓書做附件入賬可以嗎?這樣能操作嗎?具體怎樣做賬呢?謝謝您
老師,我公司收購一家公司 持有100%股權(quán) 股權(quán)價(jià)格總價(jià)為81萬多 轉(zhuǎn)讓方為甲方 受讓方為乙方 有一部分內(nèi)容如下 甲方應(yīng)納的股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅16萬由乙方代扣代繳 具體辦理時(shí) 甲方出具81萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù) 乙方實(shí)際支付65 萬 另16萬交由乙方代扣代繳甲方應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅 這個(gè)是協(xié)議書上的一部分內(nèi)容 實(shí)際我們是直接把這16萬打給對方 也就是轉(zhuǎn)讓方 想問下 這一部分按照法律和有關(guān)規(guī)定來說 是對的嗎 這個(gè)交的個(gè)人所得稅我們公司做賬 需要一起計(jì)入到長期股權(quán)投資里面嗎
老師:您好!請問公司2022年2月份成立,注冊資金300萬,有三個(gè)股東,至今沒有收入,沒有開發(fā)票。稅務(wù)報(bào)表都是空報(bào)。內(nèi)部賬資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是243000.00元,未分配利潤是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益合計(jì)也是負(fù)數(shù)。只有兩個(gè)股東支付了部分投資款,還有其中一個(gè)至今沒有到位?,F(xiàn)在這個(gè)沒有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個(gè)股東。要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報(bào)送相關(guān)資料,持稅務(wù)個(gè)人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個(gè)稅嗎?
有點(diǎn)難!老師問一下,我們公司投資了一個(gè)公司,現(xiàn)在撤資了,我原來做長期股權(quán)投資投資,現(xiàn)在撤資轉(zhuǎn)給另一個(gè)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款是0元,這個(gè)分錄怎么做,是沖回長期股權(quán)投資,對應(yīng)科目營業(yè)外支出嗎
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項(xiàng)免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報(bào)稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會(huì)被比對?還是說有任務(wù)了才會(huì)被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項(xiàng)目開具哪個(gè)入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
但是老師,印花稅的出,受讓方都不是我們單位的名字,費(fèi)用是我們單位出的,(我自己支付完回來報(bào)銷單位打給我的)
老師那個(gè)不是收入,我們這邊轉(zhuǎn)讓股權(quán)是出讓和受讓雙方都需要交印花稅的,,但是36的出受讓都沒有被投資單位的名字,,但是費(fèi)用是被投資單位支付了
同學(xué)你好 這個(gè)是出讓方和受讓方繳納的
出讓方不愿意出這個(gè)錢,其他受讓方?jīng)]有什么意見,怎樣都能接受,但是代辦時(shí)候一起辦的就一起支付了。所以現(xiàn)在我們可不可以做營業(yè)外支出
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
全程都是被投資單位協(xié)調(diào)辦理,公司領(lǐng)導(dǎo)人表示我們自己出這個(gè)錢,所以我是被投資單位的人辦理時(shí)支付了之后,回來報(bào)銷的,現(xiàn)在做賬問老師咋處理
這個(gè)計(jì)入營業(yè)外就可以了
因?yàn)閷Ψ絾挝粫?huì)計(jì)說那個(gè)印花稅完稅憑證是他們公司名稱,非要我把報(bào)銷款退回被投資單位賬戶,然后他們從自己單位支付給我,我認(rèn)為沒必要。雖然印花稅完稅憑證不是被投資單位的名稱,可他們是股東,應(yīng)該單位名稱不一樣,也是跟被投資單位有關(guān)聯(lián)的,拿那個(gè)完稅憑證可以在被投資單位記賬的,老師覺得是不是這樣
被投資單位收到錢才可以
老師指的是被投資單位收到自己支付墊付的印花稅稅款才可以做這次支出還是什么意思啊老師
就是收到投資款要交印花稅
老師我現(xiàn)在說的是我們被投資單位承擔(dān)了股權(quán)變更業(yè)務(wù)出讓方和受讓方這兩方的印花稅,但是應(yīng)稅憑證都在他們各自的名下,也就是說這個(gè)完稅憑證上面都不是我們被投資單位的名稱,但這個(gè)費(fèi)用是我們被投資單位承擔(dān)的,所以被投資單位就是我們,能用他們名下這個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納的印花稅完稅憑證做營業(yè)外支出嗎?費(fèi)用被投資單位承擔(dān)的,被投資單位能記在營業(yè)外支出嗎?
對于印花稅和工商變更的費(fèi)用,通常應(yīng)該由被投資企業(yè)承擔(dān)。然而,如果這些費(fèi)用是由出讓方和受讓方各自名義繳納的,且完稅憑證上沒有顯示出被投資單位的名稱,那么被投資單位是否能夠?qū)⑦@些費(fèi)用記入營業(yè)外支出,可能需要根據(jù)具體情況來判斷。 在會(huì)計(jì)處理上,營業(yè)外支出通常包括非日常經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的損失或費(fèi)用,例如固定資產(chǎn)的報(bào)廢、盤虧、處置等。因此,如果被投資單位能夠證明這些費(fèi)用是由于非日常經(jīng)營活動(dòng)(如股權(quán)變更)產(chǎn)生的,那么這些費(fèi)用理論上應(yīng)該被記入營業(yè)外支出。 然而,具體的處理方式可能還需要考慮稅務(wù)方面的規(guī)定和要求。在某些情況下,這些費(fèi)用可能需要被視為不合理的支出,從而不允許在稅前扣除。
明白了,謝謝老師
滿意請給五星好評(píng),謝謝