您好 請(qǐng)問(wèn)設(shè)計(jì)費(fèi)是按月發(fā)生的么
老師您好,我公司在12月份收到業(yè)務(wù)款,當(dāng)月開(kāi)了增值稅發(fā)票,但是未付成本出去,確定一月份會(huì)轉(zhuǎn)出成本,那我會(huì)計(jì)分錄可以做,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,前面有幾個(gè)月,我把預(yù)售款(開(kāi)票的)做到當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,12月我可以進(jìn)行調(diào)整嗎?把預(yù)售的那部分主營(yíng)業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款可以嗎?
客戶付款,我們先是收到客戶的錢,然后再開(kāi)具發(fā)票,當(dāng)月需要再做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎? 1-收到錢 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 2-開(kāi)具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 還用結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
老師,我司有做林業(yè)作業(yè)設(shè)計(jì),收到農(nóng)戶轉(zhuǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi),但是不用開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)收到的1-6月設(shè)計(jì)費(fèi)做的是應(yīng)收賬款,還未轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入繳銷項(xiàng)稅,我可以在當(dāng)年的12月一起轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去可以嗎?會(huì)有影響嗎?一定要每月收每月轉(zhuǎn)嗎?
老師,我司有做林業(yè)作業(yè)設(shè)計(jì),收到農(nóng)戶轉(zhuǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi),但是不用開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)收到的1-6月設(shè)計(jì)費(fèi)做的是應(yīng)收賬款,還未轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入繳銷項(xiàng)稅,我可以在當(dāng)年的12月一起轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去可以嗎?會(huì)有影響嗎?一定要每月收每月轉(zhuǎn)嗎?
老師 答案算式里面的30%怎么來(lái)的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來(lái),之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄?
收到的發(fā)票,項(xiàng)目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開(kāi)了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實(shí)收資本想做成0,從合規(guī)上來(lái)講有什么辦法操作嗎
老師,我是因?yàn)橐暾?qǐng)國(guó)補(bǔ)資格,從個(gè)體轉(zhuǎn)企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉(zhuǎn)新的企業(yè)后,刷了國(guó)補(bǔ)進(jìn)來(lái),但現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如果當(dāng)月我把銷項(xiàng)發(fā)票(普通發(fā)票13%)開(kāi)了,那是不是這個(gè)月我就會(huì)需要繳納增值稅
有四項(xiàng)成本費(fèi)用稅金列支,一家公司時(shí)用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財(cái)務(wù)分析時(shí)怎么呈現(xiàn)這個(gè)四項(xiàng)的成本費(fèi)用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問(wèn)題 謝謝!
差不多做好了,就收錢
那做好了 收錢的時(shí)候就應(yīng)該確認(rèn)收入的哈
我知道一般是這樣,如果我在當(dāng)年哪個(gè)月都可以確認(rèn)收入,會(huì)有影響?只要當(dāng)年確認(rèn)收入就可以嗎
當(dāng)年內(nèi) 一般沒(méi)有太大影響 但是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制選擇