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老師,請(qǐng)問一下 小規(guī)模納稅人 去年做了暫估 借主營業(yè)務(wù)成本200000 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款-其它(暫估成本) 今年收到發(fā)票180000 該如何做賬呢? 借 貸 分別怎么做呢?

2024-07-05 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-05 14:53

您好,這個(gè)是? 先沖銷去年暫估,然后做一筆 真正的 借 主營業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款

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快賬用戶6787 追問 2024-07-05 15:26

老師,是沖銷180000? 老師開的普票,收的普票,還需要做應(yīng)交稅費(fèi)?

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齊紅老師 解答 2024-07-05 15:32

這個(gè)的話是沖銷,對(duì),沖銷前期的成本

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您好,這個(gè)是? 先沖銷去年暫估,然后做一筆 真正的 借 主營業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
2024-07-05
您好,這個(gè)是先紅沖的這個(gè)
2023-03-26
借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,? 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款。
2023-03-26
同學(xué),你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個(gè)正確的
2022-04-13
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做入賬的分錄?
2024-02-27
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