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老師,去年我暫估成本入賬,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款 暫估,今年我收到發(fā)票了,怎么做賬呢?

2023-03-26 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-26 21:28

您好,這個是先紅沖的這個

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快賬用戶6357 追問 2023-03-26 21:31

老師,比如我去年暫估100,今年收到50的發(fā)票,麻煩您給我寫個完整的分錄,去年我做的是:主營業(yè)務成本 100 貸 應付賬款 暫估100

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齊紅老師 解答 2023-03-26 21:32

您好,借 應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤

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快賬用戶6357 追問 2023-03-26 21:33

老師,能把金額寫上嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-26 21:35

金額就是50,就可以的了

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快賬用戶6357 追問 2023-03-26 21:36

那之前的100不沖銷了嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-26 21:39

不用,沖銷差額局可以

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快賬用戶6357 追問 2023-03-26 21:42

那一個是應付賬款暫估,一個是應付賬款?

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齊紅老師 解答 2023-03-26 21:43

嗯對是這個意思的

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您好,這個是先紅沖的這個
2023-03-26
借應付賬款 貸以前年度損益調(diào)整,? 借以前年度損益調(diào)整 貸應付賬款。
2023-03-26
借應付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應付賬款。
2022-03-17
借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù),然后再做發(fā)票的,借助業(yè)務成本貸應付賬款
2022-06-09
你好,先把暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做入賬的分錄?
2024-02-27
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