同學,你好 銷項發(fā)票 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷 進項發(fā)票 借:費用、成本 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款
一般納稅人每月收到進項發(fā)票是先勾選比對然后入賬,借相應科目,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款。還是先入賬按照上面的分錄做?月底認證抵扣?如果上期已認證抵扣沒有做賬務處理,本期才收到發(fā)票,我該怎么做分錄?
一般納稅人,一般計稅當時,在收到工程款以及發(fā)票時候都應該分別怎么做賬?怎么申報增值稅附加稅以及所得稅?進項可以正常抵扣嗎?
因取得的增值稅專用發(fā)票被列入異常憑證范圍,按稅務機關通知要求,需要作進項稅額轉(zhuǎn)出處理,以后經(jīng)稅務機關核實,納稅人可以繼續(xù)申報抵扣或者重新申報出口退稅的,應當貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目,老師這個分錄怎么寫啊
你好,我公司一般納稅人,以前對應交稅金增值稅下設銷項稅和進項稅科目,取得收入時就計入應交增值稅銷項稅金袋大米,取得增值稅進項發(fā)票時就計入應交增值稅進項抵扣,支付稅金時就直接計入應交稅金增值稅進項,知道這樣做科目是錯誤的,我現(xiàn)在想調(diào)賬,按正確的賬務處理方式處理,應該如何會計分錄?
老師,我們公司是一般納稅人,有進出口業(yè)務,問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內(nèi)稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應收賬款貸主營業(yè)務收入貸:應交增值稅~銷項稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進項發(fā)票回來,進項發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進項認證抵扣是吧?是應該拿著進項發(fā)票和報關單去相應的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計分錄?
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當月開的專票給業(yè)主,對應項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務的、業(yè)務又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
取得進項發(fā)票認證抵扣是不是: 借:材料/庫存商品 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款
同學,你好 取得進項發(fā)票認證抵扣 借:費用、成本 應交稅費-應交增值稅-進 貸:銀行存款