同學,你好 銷項發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 進項發(fā)票 借:費用、成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 貸:銀行存款
一般納稅人每月收到進項發(fā)票是先勾選比對然后入賬,借相應(yīng)科目,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸應(yīng)付賬款。還是先入賬按照上面的分錄做?月底認證抵扣?如果上期已認證抵扣沒有做賬務(wù)處理,本期才收到發(fā)票,我該怎么做分錄?
一般納稅人,一般計稅當時,在收到工程款以及發(fā)票時候都應(yīng)該分別怎么做賬?怎么申報增值稅附加稅以及所得稅?進項可以正常抵扣嗎?
因取得的增值稅專用發(fā)票被列入異常憑證范圍,按稅務(wù)機關(guān)通知要求,需要作進項稅額轉(zhuǎn)出處理,以后經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核實,納稅人可以繼續(xù)申報抵扣或者重新申報出口退稅的,應(yīng)當貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目,老師這個分錄怎么寫啊
你好,我公司一般納稅人,以前對應(yīng)交稅金增值稅下設(shè)銷項稅和進項稅科目,取得收入時就計入應(yīng)交增值稅銷項稅金袋大米,取得增值稅進項發(fā)票時就計入應(yīng)交增值稅進項抵扣,支付稅金時就直接計入應(yīng)交稅金增值稅進項,知道這樣做科目是錯誤的,我現(xiàn)在想調(diào)賬,按正確的賬務(wù)處理方式處理,應(yīng)該如何會計分錄?
老師,我們公司是一般納稅人,有進出口業(yè)務(wù),問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內(nèi)稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進項發(fā)票回來,進項發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進項認證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進項發(fā)票和報關(guān)單去相應(yīng)的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計分錄?
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應(yīng)該計什么科目?
財務(wù)咨詢一下公司可以給公司做匯算清繳嗎?開具的發(fā)票是咨詢服務(wù)?具有法律效率嗎?
老師,請問下我 23 年拿到的中級(22 年考的會計實務(wù)和經(jīng)濟法,23 年考的財管),現(xiàn)在想備考 CPA,如果想在 3 年內(nèi)通過,怎么規(guī)劃比較好?
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國家補貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個法定代表人更換后也是一個法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進去申報呢?
付款給丙方,甲方會給乙方報銷,作為乙方會計這個賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報稅表上怎么填?,謝謝老師
小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈送個人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷售價 1000,如何賬務(wù)處理?所得稅如何處理?
取得進項發(fā)票認證抵扣是不是: 借:材料/庫存商品 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
同學,你好 取得進項發(fā)票認證抵扣 借:費用、成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進 貸:銀行存款