您好,這個(gè)讓對方開紅字發(fā)票信息表 然后你們開紅字發(fā)票

老師,我收到一張運(yùn)輸專票,收到時(shí)沒發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在跨月了,發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,抵扣不了,請問我要怎么操作?是我沖紅還是對方?jīng)_紅,我賬面上要怎么處理
老師,我上個(gè)月的2張電子普票開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要紅沖,但是試行全電發(fā)票了,領(lǐng)不了電子票了,怎么紅沖呢
老師好,一月份收到兩張專票,2月份抵扣了其中一張,由于發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)了,現(xiàn)在要退回給銷售方,抵扣的那一張已經(jīng)填寫了紅字發(fā)票信息表,另外一張沒有抵扣是不能填寫紅字發(fā)票信息表嗎?接下來要怎么做?跟對方財(cái)務(wù)溝通讓她開具紅字發(fā)票嗎? 開回來的紅字發(fā)票怎么做賬,能直接紅沖1月份的會(huì)計(jì)分錄嗎?
我們公司這個(gè)月部分執(zhí)行了數(shù)電發(fā)票后,有幾張上月開錯(cuò)的發(fā)票需要紅沖我已在電子稅務(wù)局平臺(tái)上沖紅了,但是負(fù)數(shù)發(fā)票開不了怎么處理????
電子稅務(wù)局網(wǎng)上查到一張發(fā)票是開重復(fù)的 跨月了 需要沖紅 你在電子稅務(wù)局上辦理沖紅嗎 我是銷方
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時(shí)間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺(tái)上導(dǎo)出來的扣點(diǎn)不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會(huì)出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票??!
老師,老師收購企業(yè),這個(gè)月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計(jì)局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項(xiàng)稅額比申報(bào)表帶出來的銷項(xiàng)少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個(gè)點(diǎn)建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個(gè)點(diǎn)銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會(huì)計(jì)實(shí)操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計(jì)公司的納稅申報(bào)中,增值稅繳納進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是用于簡易計(jì)稅的,這個(gè)金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎


如果是對方不想發(fā)公賬,走私賬也要這步流程嗎
是的也是這么做的呢
我這一邊不可以直接發(fā)起嗎,銷售方不可以發(fā)起。
對,因?yàn)槭菍Ψ秸J(rèn)證了,所以對方出紅字發(fā)票信息表。
有一個(gè)問題就是,1月份開的發(fā)票是在深圳那邊,那邊稅務(wù)已經(jīng)全部結(jié)清了,5月份我們就搬到另外一個(gè)市區(qū)了,怎么處理
這種情況也是可以開紅字發(fā)票的信息表了。
新的市區(qū),是接收不到那一個(gè)市區(qū)的發(fā)票,必須要到省里才可以查到
這種遷址的了 得和當(dāng)?shù)囟悇?wù)確認(rèn)一下了
不處理有沒有事情,反正那邊已經(jīng)全部辦理交接手續(xù)了。
您說的不處理是什么意思
就是這張發(fā)票不管了,我們也交稅了,稅務(wù)那邊也不吃虧
哦 這個(gè)你們沒問題就成
價(jià)格有點(diǎn)高29999不處理又怕麻煩,查起來,先讓對方開具紅字發(fā)票嗎
對正常得 開紅字發(fā)票的