你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-未交增值稅。貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅留抵稅額。
老師您好,11月份多繳增值稅,12月份去稅務(wù)局申報(bào),還有留抵的,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
老師好,我們公司享受了一般納稅人加計(jì)抵減10%的政策,12月份使用加計(jì)抵減額10236元抵減了增值稅,12月底需要計(jì)提嗎,1月繳納增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝!
老師 您好 我們企業(yè)是一般人 銷項(xiàng)稅1000 進(jìn)項(xiàng)稅500 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減25 那計(jì)提增值稅分錄 怎么做呢 謝謝
老師你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)太多,留一部分不勾選抵扣,這個(gè)時(shí)候會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝老師回答!
您好老師:一般納稅人,稅務(wù)系統(tǒng)顯示該企業(yè)欠增值稅100萬(wàn),用留抵抵稅10萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做老師?謝謝
老師,我2024年暫估了一筆分錄,現(xiàn)在確認(rèn)拿不到票怎么調(diào)賬和申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,公司5周年廠慶公司每人發(fā)500元現(xiàn)金紅包,這個(gè)怎么做賬
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入是借應(yīng)收賬款20000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000
開餐飲公司,需要交哪些稅
老師,資產(chǎn)減值損失賬面是負(fù)數(shù),那在填匯算清繳表,納稅調(diào)整表的時(shí)候應(yīng)該是調(diào)增嗎?
想考2026初級(jí)會(huì)計(jì)職稱 哪里有課程
齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1308:30你好,這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤(rùn)了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過(guò)收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來(lái)的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過(guò)收入,所以最終形成利潤(rùn)也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入,而且分過(guò)紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤(rùn),等于還有1200要分紅嗎
代扣代繳增值稅的時(shí)侯,沒有境外個(gè)人的信息時(shí),怎么申報(bào)?
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問要計(jì)算5年的投資收益率要怎么算
月底進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是這樣分錄
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。