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老師您好,11月份多繳增值稅,12月份去稅務(wù)局申報,還有留抵的,請問會計分錄怎么做,謝謝

2020-01-09 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-01-09 10:14

你好 你月末是否有做結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅

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你好 你月末是否有做結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅
2020-01-09
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅43131.72 營業(yè)外支出490.38 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~就抵稅額
2021-02-19
1)留抵可以留在今年用的 2)你留抵不用做分錄,現(xiàn)在使用了就可以了,就是轉(zhuǎn)出未交的金額按實(shí)際發(fā)生的銷項轉(zhuǎn)就可以 3)我沒有看見圖同學(xué),。
2021-03-02
學(xué)員你好,分錄如下 借*銀行存款 貸*應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅78090-33060=45030 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 如果預(yù)交的時候計提了,還要沖銷計提
2022-12-25
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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