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老師,您好,是這樣的我們公司四月份之前是由一個股東再經(jīng)營,四月之后公司由幾個股東重新組合注資開始經(jīng)營,相當于四月份之前的業(yè)務(wù)和重新組合后的股東都無關(guān),再組合之前公司帳上有些留存的錢被之前的股東以現(xiàn)金的形式拿走了,那么我做內(nèi)帳這個帳該怎么做呢,在不影響目前利潤的情況下,要不要設(shè)置個期初的余額,那么期初銀行帳上的余額我要用什么科目呢,現(xiàn)金拿走這個錢我還怎么做帳呀

2024-07-04 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 17:31

其他應(yīng)收款-某某某。

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快賬用戶7324 追問 2024-07-04 17:32

其他應(yīng)付還是應(yīng)收,是不是應(yīng)該是應(yīng)付,因為相當于是公司欠之前股東的錢

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-04 17:35

前老板 欠? 現(xiàn)公司 的錢,其他應(yīng)收款 現(xiàn)公司? 欠? 欠老板的錢,其他應(yīng)付款

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其他應(yīng)收款-某某某。
2024-07-04
你好。各方坐下來確認期初數(shù)據(jù),確認后簽字,期初資產(chǎn)負債原股東承擔
2024-07-04
同學你好 對的 這個要延續(xù)的
2022-01-06
你好,這個要根據(jù)之前的科目余額表建賬才行的,之前這個公司的賬都清了?
2020-08-12
首先如果說你作為出納的話,那么這個操作的密碼就是出納所擁有,你是自己合理保管的呀,被人家改了,你肯定是有部分責任的,但是這個要看一下是不是你的一個主觀責任。
2021-01-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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