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老師,您好,是這樣的我們公司四月份之前是由一個股東再經(jīng)營,四月之后公司由幾個股東重新組合注資開始經(jīng)營,相當于四月份之前的業(yè)務和重新組合后的股東都無關,再組合之前公司帳上有些留存的錢被之前的股東以現(xiàn)金的形式拿走了,那么我做內(nèi)帳這個帳該怎么做呢,在不影響目前利潤的情況下,要不要設置個期初的余額

2024-07-04 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-04 17:06

你好。各方坐下來確認期初數(shù)據(jù),確認后簽字,期初資產(chǎn)負債原股東承擔

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快賬用戶2217 追問 2024-07-04 17:08

那么期初銀行帳上的余額我要用什么科目呢,現(xiàn)金拿走這個錢我還怎么做帳呀

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齊紅老師 解答 2024-07-04 23:52

掛往來,都有報表,收購時點報表各方確認

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你好。各方坐下來確認期初數(shù)據(jù),確認后簽字,期初資產(chǎn)負債原股東承擔
2024-07-04
其他應收款-某某某。
2024-07-04
同學你好 這個期初數(shù)不能是零的 要按照之前的科目余額表來的
2022-02-21
同學你好 對的 這個要延續(xù)的
2022-01-06
你好,這個要根據(jù)之前的科目余額表建賬才行的,之前這個公司的賬都清了?
2020-08-12
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