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老師我從代賬接的帳回來,第一季度代賬利潤表零申報的,有利潤7萬多沒有登記利潤表,這第二季度我怎么填利潤表呢

2024-07-04 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-04 17:12

同學,你好,稅務申報是需要據(jù)實申報的,該怎么報就要怎么報

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快賬用戶3337 追問 2024-07-04 17:13

上季度沒有申報的利潤表我需要改嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-04 17:14

可以不做更正,你這期報1-2季度的總數(shù)據(jù)

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同學,你好,稅務申報是需要據(jù)實申報的,該怎么報就要怎么報
2024-07-04
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報,作廢申報,試一下。
2023-10-20
您好 二季度企業(yè)所得稅根據(jù)您利潤表的本年累計對應欄次填寫就可以了哈
2024-07-03
利潤表中印花稅的體現(xiàn)可能會受到多種因素的影響。首先需確認是否所有印花稅都已正確申報和記錄。 利潤表中印花稅通常體現(xiàn)在“稅金及附加”項目中。雖然第一季度體現(xiàn)了繳納的印花稅,但第二季度未體現(xiàn),可能有以下原因: 1.時間性差異:印花稅的繳納和申報時間可能與利潤表的期間不完全匹配。例如,第一季度的印花稅可能是在該季度內或季末進行繳納并記錄,但第二季度的印花稅繳納或申報時間可能較晚,尚未在當季利潤表中反映出來。 2.申報或記錄錯誤:可能存在漏報、少報或記錄不準確的情況,導致第二季度的印花稅沒有在利潤表中顯示。 3.會計處理方式變化:檢查會計在記錄印花稅時的處理方法是否在兩個季度之間發(fā)生了變化,例如會計科目使用錯誤等。 4.特殊業(yè)務或免稅情況:某些特殊業(yè)務或符合免稅條件的交易可能不需要繳納印花稅,或者存在稅收優(yōu)惠政策導致印花稅減免,需確認第二季度是否有此類情況。 如果你適用的是《小企業(yè)會計準則》,并且按季度報送財務報表,在編制《利潤表》時,“本月金額”應填寫當季最后一個月的相關數(shù)據(jù),“本年累計金額”應填寫1-3月、1-6月等累計數(shù)據(jù);如果你適用的是《企業(yè)會計準則》,在編制《利潤表》時,“本期金額”應填報本年1月至填報截至所屬月份的累計數(shù),“上期金額”應填去年同期數(shù)。 例如,二季度《利潤表》“本期金額”應填寫1-6月份數(shù)據(jù),“上期金額”應填寫上年度1-6月份數(shù)據(jù)。小企業(yè)“利潤表”月報中的“本年累計金額”等于上月“本年累計金額”欄數(shù)字(即年初至報告期的上月累計數(shù))加上“本月金額”填列。
2024-07-10
是的,填列1-4季度的累計利潤總額
2021-01-20
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