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老師您好 為什么我利潤表里第一季度體現(xiàn)了我繳納的印花稅 但第二季度利潤表里沒有呢

2024-07-10 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-10 14:54

利潤表中印花稅的體現(xiàn)可能會受到多種因素的影響。首先需確認(rèn)是否所有印花稅都已正確申報和記錄。 利潤表中印花稅通常體現(xiàn)在“稅金及附加”項目中。雖然第一季度體現(xiàn)了繳納的印花稅,但第二季度未體現(xiàn),可能有以下原因: 1.時間性差異:印花稅的繳納和申報時間可能與利潤表的期間不完全匹配。例如,第一季度的印花稅可能是在該季度內(nèi)或季末進行繳納并記錄,但第二季度的印花稅繳納或申報時間可能較晚,尚未在當(dāng)季利潤表中反映出來。 2.申報或記錄錯誤:可能存在漏報、少報或記錄不準(zhǔn)確的情況,導(dǎo)致第二季度的印花稅沒有在利潤表中顯示。 3.會計處理方式變化:檢查會計在記錄印花稅時的處理方法是否在兩個季度之間發(fā)生了變化,例如會計科目使用錯誤等。 4.特殊業(yè)務(wù)或免稅情況:某些特殊業(yè)務(wù)或符合免稅條件的交易可能不需要繳納印花稅,或者存在稅收優(yōu)惠政策導(dǎo)致印花稅減免,需確認(rèn)第二季度是否有此類情況。 如果你適用的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》,并且按季度報送財務(wù)報表,在編制《利潤表》時,“本月金額”應(yīng)填寫當(dāng)季最后一個月的相關(guān)數(shù)據(jù),“本年累計金額”應(yīng)填寫1-3月、1-6月等累計數(shù)據(jù);如果你適用的是《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,在編制《利潤表》時,“本期金額”應(yīng)填報本年1月至填報截至所屬月份的累計數(shù),“上期金額”應(yīng)填去年同期數(shù)。 例如,二季度《利潤表》“本期金額”應(yīng)填寫1-6月份數(shù)據(jù),“上期金額”應(yīng)填寫上年度1-6月份數(shù)據(jù)。小企業(yè)“利潤表”月報中的“本年累計金額”等于上月“本年累計金額”欄數(shù)字(即年初至報告期的上月累計數(shù))加上“本月金額”填列。

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快賬用戶8677 追問 2024-07-10 14:58

老師 我確定已經(jīng)繳納 并且已經(jīng)做賬了 第一季度的利潤表里有印花稅 但第二季度就是沒有 怎么回事呀老師?

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快賬用戶8677 追問 2024-07-10 15:00

老師 我一月份繳納了484.89元印花稅 然后在我第一季度的利潤表里有體現(xiàn) 四月份繳納了351.65元印花稅 但是在第二季度的利潤表里就沒有 而且我查帳確定我做賬了

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:03

同學(xué)你好 是不是結(jié)轉(zhuǎn)了呢

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快賬用戶8677 追問 2024-07-10 15:06

沒結(jié)轉(zhuǎn)欸老師 我加了下 稅金及附加里沒有印花稅

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:13

同學(xué)你好 那你查一下明細(xì)哦

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快賬用戶8677 追問 2024-07-10 15:26

好呢 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-10 15:29

不用客氣 滿意請給五星好評,謝謝

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利潤表中印花稅的體現(xiàn)可能會受到多種因素的影響。首先需確認(rèn)是否所有印花稅都已正確申報和記錄。 利潤表中印花稅通常體現(xiàn)在“稅金及附加”項目中。雖然第一季度體現(xiàn)了繳納的印花稅,但第二季度未體現(xiàn),可能有以下原因: 1.時間性差異:印花稅的繳納和申報時間可能與利潤表的期間不完全匹配。例如,第一季度的印花稅可能是在該季度內(nèi)或季末進行繳納并記錄,但第二季度的印花稅繳納或申報時間可能較晚,尚未在當(dāng)季利潤表中反映出來。 2.申報或記錄錯誤:可能存在漏報、少報或記錄不準(zhǔn)確的情況,導(dǎo)致第二季度的印花稅沒有在利潤表中顯示。 3.會計處理方式變化:檢查會計在記錄印花稅時的處理方法是否在兩個季度之間發(fā)生了變化,例如會計科目使用錯誤等。 4.特殊業(yè)務(wù)或免稅情況:某些特殊業(yè)務(wù)或符合免稅條件的交易可能不需要繳納印花稅,或者存在稅收優(yōu)惠政策導(dǎo)致印花稅減免,需確認(rèn)第二季度是否有此類情況。 如果你適用的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》,并且按季度報送財務(wù)報表,在編制《利潤表》時,“本月金額”應(yīng)填寫當(dāng)季最后一個月的相關(guān)數(shù)據(jù),“本年累計金額”應(yīng)填寫1-3月、1-6月等累計數(shù)據(jù);如果你適用的是《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,在編制《利潤表》時,“本期金額”應(yīng)填報本年1月至填報截至所屬月份的累計數(shù),“上期金額”應(yīng)填去年同期數(shù)。 例如,二季度《利潤表》“本期金額”應(yīng)填寫1-6月份數(shù)據(jù),“上期金額”應(yīng)填寫上年度1-6月份數(shù)據(jù)。小企業(yè)“利潤表”月報中的“本年累計金額”等于上月“本年累計金額”欄數(shù)字(即年初至報告期的上月累計數(shù))加上“本月金額”填列。
2024-07-10
你好,第二季度的不需要彌補,因為你申報企業(yè)所得稅的時候,填寫的是一到九月份的累計的金額,它自動給你彌補了,也就是你填寫的是本年累計數(shù)據(jù)。
2023-08-08
你好,年累計的利潤是不是小于第一季度的利潤?
2022-03-25
同學(xué),你好,稅務(wù)申報是需要據(jù)實申報的,該怎么報就要怎么報
2024-07-04
您好,沒有申報那就是需要去修改的
2023-10-06
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