利潤表中印花稅的體現(xiàn)可能會受到多種因素的影響。首先需確認(rèn)是否所有印花稅都已正確申報和記錄。 利潤表中印花稅通常體現(xiàn)在“稅金及附加”項目中。雖然第一季度體現(xiàn)了繳納的印花稅,但第二季度未體現(xiàn),可能有以下原因: 1.時間性差異:印花稅的繳納和申報時間可能與利潤表的期間不完全匹配。例如,第一季度的印花稅可能是在該季度內(nèi)或季末進行繳納并記錄,但第二季度的印花稅繳納或申報時間可能較晚,尚未在當(dāng)季利潤表中反映出來。 2.申報或記錄錯誤:可能存在漏報、少報或記錄不準(zhǔn)確的情況,導(dǎo)致第二季度的印花稅沒有在利潤表中顯示。 3.會計處理方式變化:檢查會計在記錄印花稅時的處理方法是否在兩個季度之間發(fā)生了變化,例如會計科目使用錯誤等。 4.特殊業(yè)務(wù)或免稅情況:某些特殊業(yè)務(wù)或符合免稅條件的交易可能不需要繳納印花稅,或者存在稅收優(yōu)惠政策導(dǎo)致印花稅減免,需確認(rèn)第二季度是否有此類情況。 如果你適用的是《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》,并且按季度報送財務(wù)報表,在編制《利潤表》時,“本月金額”應(yīng)填寫當(dāng)季最后一個月的相關(guān)數(shù)據(jù),“本年累計金額”應(yīng)填寫1-3月、1-6月等累計數(shù)據(jù);如果你適用的是《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,在編制《利潤表》時,“本期金額”應(yīng)填報本年1月至填報截至所屬月份的累計數(shù),“上期金額”應(yīng)填去年同期數(shù)。 例如,二季度《利潤表》“本期金額”應(yīng)填寫1-6月份數(shù)據(jù),“上期金額”應(yīng)填寫上年度1-6月份數(shù)據(jù)。小企業(yè)“利潤表”月報中的“本年累計金額”等于上月“本年累計金額”欄數(shù)字(即年初至報告期的上月累計數(shù))加上“本月金額”填列。
老師,圖一是第二季度4-6月利潤表數(shù)據(jù),這樣是需要繳納所得稅13塊多的,但是圖二是1-6月累計利潤表,利潤是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因為我根據(jù)第二季度6月計提了所得稅費用,所以在1-6月利潤表里即使是利潤負(fù)數(shù),也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅,這樣勾稽關(guān)系對么?
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,第一季度利潤總額-126276.72 第二季度利潤總額是179413.88 為什么第二季度沒有交企業(yè)所得稅呢(之前是代賬申報的)
老師,23年第一季度利潤表的營業(yè)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了5萬,導(dǎo)致第一季度所得稅交預(yù)繳了,6月份已經(jīng)更正了,現(xiàn)在準(zhǔn)備繳納第二季度所得稅了,那第一季度利潤表是否需要修改
你好老師,企業(yè)第二季度未分配利潤為負(fù)數(shù),但是繳稅了,第三季度如果盈利是否需要彌補第二季度虧損后再繳納企業(yè)所得稅,具體在哪個表里邊填寫
老師您好!我們是個體戶今年第一季度報稅的時候不知道是按查賬征收報稅,稅務(wù)局給按核定征收報了72000元(沒有資產(chǎn)表和利潤表我查了)我不知道。第二季度稅務(wù)打電話來叫我們報稅,我就把第二季度的報了,資產(chǎn)表負(fù)債表就第二季度的數(shù)據(jù),沒填本年累計數(shù),第三季度申報我才發(fā)現(xiàn)第一季度有核定72000元,那現(xiàn)在我要去改第二季度的資產(chǎn)表和利潤表嗎?第三季度沒有銷售,我該怎么申報?
請問查發(fā)票真?zhèn)蔚木W(wǎng)站是多少
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓前 計提了年終獎 需要馬上付清個稅嗎?
總公司向廠家進貨單價48元,賣客戶100元,現(xiàn)在客戶不賣了退貨回來,然后貨調(diào)到子公司賣,請問調(diào)到子公司用什么價格
老師 轉(zhuǎn)股的時候未分配利潤期末數(shù)要減去實收資本嗎 還是直接按照未分配利潤的期末數(shù)乘以百分之20交個稅
老師去,請問客運服務(wù)費計算進項稅,主要是旅客運輸服務(wù)的發(fā)票就行嗎?還是必須滴滴啊
固定資產(chǎn)盤點開票開什么稅收編碼?
購買的電腦列入為固定資產(chǎn)后,突然掉了,還能做成本嗎?
請問老師,買電線走什么會計科目比較好
計提社保是計提公司部分還是個人部分?還是一起
老師,你好 水利建筑行業(yè),已結(jié)算未完工,已完工未結(jié)算,怎么做會計分錄?
老師 我確定已經(jīng)繳納 并且已經(jīng)做賬了 第一季度的利潤表里有印花稅 但第二季度就是沒有 怎么回事呀老師?
老師 我一月份繳納了484.89元印花稅 然后在我第一季度的利潤表里有體現(xiàn) 四月份繳納了351.65元印花稅 但是在第二季度的利潤表里就沒有 而且我查帳確定我做賬了
同學(xué)你好 是不是結(jié)轉(zhuǎn)了呢
沒結(jié)轉(zhuǎn)欸老師 我加了下 稅金及附加里沒有印花稅
同學(xué)你好 那你查一下明細(xì)哦
好呢 謝謝老師
不用客氣 滿意請給五星好評,謝謝