您好!是的。都需要交
合同印花稅怎么申報?根據含稅合同金額申報嗎?采購合同和銷售合同是分別計算確認嗎?比如采購含稅合同1000萬,銷售合同8000萬。那我要繳納印花稅的基數是9000萬嗎,再乘以稅率?
印花稅金額是填銷售合同和采購合同的未稅銷售額和采購額嗎
印花稅的銷售合同和采購合同,印花稅是按銷售合同和采購合同的不含稅金額作為印花是的計稅依據嗎
印花稅的申報金額是銷售合同+采購合同的含稅金額嗎。是否采購方、銷售方都要繳納呢。
樸老師, 一季度印花稅包括采購合同和銷售合同金額都要繳納印花稅嗎?還是只需要根據一季度銷售開票不含稅金額為依據繳納印花稅?
小規(guī)模企業(yè)開具房子租賃專用發(fā)票 租金30萬 增值稅繳納多少錢 附加稅 多少錢
種植貨物已經入庫,并且有些存貨已經賣了,后面又有付前期種植貨物成本,后面結轉這個成本 需要付什么附件資料?
同時,系統(tǒng)工程師介紹 MES 系統(tǒng)電子化采購入庫與委外入庫流程并詳細說明各模塊的操作步驟、注意事項、數據錄入規(guī)范等。這句話是否重復,請老師幫忙精簡下
企業(yè)取得的銀行貸款利息發(fā)票,進項稅不能抵扣嗎?那是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
工商年報納稅總額不包括工會經費,對嗎
老師,請問公司貸款,找的擔保公司,發(fā)票開了擔保費,已對公付款,這筆款不會退回來,請問記入什么科目
員工出差餐費發(fā)票可以開專票嗎
老師,這個選項為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺得應該包含的!
請問1.一張報關單上可以同時申報退稅和不退稅產品么?2.生產企業(yè)免稅出口銷售額,在增值稅報表中是不是填在“免稅銷售額”欄次?3.進項稅額轉出,在增值稅報表中,填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額”欄次?4.轉出進項稅賬務處理是計去營業(yè)成本?只是不參與抵扣,不用額外增值稅及附征對么?
請問老師,招待費里的進項稅轉出,借管理費用288,貸,應交稅費-進項稅轉出288?
印花稅的申報金額是銷售合同+采購合同的含稅金額嗎
你好!你如果合同上面分開的含稅和不含稅的話,那么你可以按不含稅。
印花稅申報金額是銷售合同+采購合同的匯總金額嗎。主要是不確定采購合同是否要報印花稅
你好!是的。購進也是需要的
好的,謝謝
你好!不用客氣的了