你好!這個(gè)是按實(shí)際繳納的稅金
建筑勞務(wù),是按開票的金額繳納增值稅還是按實(shí)際的工程款繳納增值稅
老師,請問個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還的,返還金額是實(shí)際繳納個(gè)稅金額的2%嗎?這個(gè)手續(xù)費(fèi)還有繳納增值稅嗎?
老師,我想問下增值稅附加申報(bào)的數(shù)據(jù)是按增值稅的應(yīng)納稅額計(jì)算還是實(shí)際繳款金額計(jì)算
老師計(jì)算增值稅稅負(fù)率分子是應(yīng)繳納的增值稅還是實(shí)際繳納的增值稅呢?
老師,請問12月的應(yīng)繳納增值稅金額,在次年1月的申報(bào)表本期繳納上期應(yīng)納稅額欄,這個(gè)金額能算在次年的稅負(fù)里面嗎?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎