這個稅負(fù)算23年的哈,是23年負(fù)擔(dān)的
9月份增值稅辦理延期申報,稅款在2021年1月份繳,10月份增值稅主表申報30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)字自動取數(shù)9月份增值稅應(yīng)納稅額,這個是否需要修改成0,把9月份延期繳納的稅款填到33欄欠繳稅款,到2021年1月份交的時候把金額填到31欄
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
老師,請問增值稅申報表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
請問填增值稅申報表時,主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
老師,請問12月的應(yīng)繳納增值稅金額,在次年1月的申報表本期繳納上期應(yīng)納稅額欄,這個金額能算在次年的稅負(fù)里面嗎?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
好的,謝謝老師
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