你好,差額的那一部分做營(yíng)業(yè)外收支。

老師你好,我剛報(bào)了會(huì)計(jì)學(xué)堂的課,但是還沒(méi)有開(kāi)始學(xué)。理論基礎(chǔ)不扎實(shí)。 目前是零基礎(chǔ)小白,能出具本公司對(duì)賬單給客戶,會(huì)開(kāi)稅票。 由原先開(kāi)單的崗位轉(zhuǎn)到電商這一塊,負(fù)責(zé)跟進(jìn)商品出庫(kù)和退貨的跟進(jìn);有美團(tuán)優(yōu)選、興盛優(yōu)選、多多買(mǎi)菜 還有淘寶京東網(wǎng)店 老板要求跟進(jìn)出貨和退貨數(shù)額核對(duì),還有做成本分析 核對(duì)費(fèi)用和貨款 還有快遞費(fèi)核對(duì) 大概工作內(nèi)容已經(jīng)清楚,但是現(xiàn)在上崗第二周了,工作沒(méi)有什么進(jìn)展,不知道從哪里下手,希望老師給指導(dǎo)! 美團(tuán)興盛可以導(dǎo)出歷史的進(jìn)銷(xiāo)存,但是我也不會(huì)核對(duì) 很棘手 老師看到信息希望能指導(dǎo)落地的方法,謝謝!
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)出口貿(mào)易公司,一個(gè)完整的訂單流程里,財(cái)務(wù)在哪幾個(gè)點(diǎn)要登記做賬呢?業(yè)務(wù)談好訂單,跟單擬訂購(gòu)銷(xiāo)合同發(fā)給供應(yīng)商(這里訂單是要一式兩份,財(cái)務(wù)審核蓋章后留一份做留底,然后另外一份給老板簽字后發(fā)給供應(yīng)商嗎?),供應(yīng)商收到訂單(一般月結(jié)或者現(xiàn)結(jié),是不是下了訂單后根據(jù)付款方式由跟單填寫(xiě)付款申請(qǐng)單,財(cái)務(wù)審核蓋章,老板簽字后財(cái)務(wù)付款,通知跟單,由跟單通知供應(yīng)商呢?)安排做貨發(fā)貨到公司入倉(cāng)庫(kù)(倉(cāng)庫(kù)簽收送貨單,并填制入庫(kù)單-入庫(kù)單一式幾份每天下班前將當(dāng)天的入庫(kù)單給財(cái)務(wù)一份?),質(zhì)檢沒(méi)問(wèn)題后安排發(fā)貨(填寫(xiě)送貨單,每天提供給財(cái)務(wù))走快遞或者空運(yùn)到國(guó)外。走快遞這一塊有運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生,這些又是什么時(shí)候,怎么做賬呢?
老師。其實(shí)甲企業(yè)。主要是在網(wǎng)上賣(mài)貨,客戶在我甲企業(yè)買(mǎi)了100元東西,我在網(wǎng)上找上家商家、上家商家80加10運(yùn)費(fèi)就發(fā)給在我店里下單的客戶,一般不存在退貨、只有我的上家商家發(fā)給我的下家客戶有質(zhì)量問(wèn)題才會(huì)退貨 老師。這個(gè)分錄怎么做呀
(2)2月末統(tǒng)計(jì)本月生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用L材料的計(jì)劃成本為20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用B材料的計(jì)劃成本為30000、車(chē)間領(lǐng)用L材料的計(jì)劃成本為5000元,材料成本差異率為3%。甲公司應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:(3)3月1日,向乙公司銷(xiāo)售A商品一批。開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,增值稅稅額為2.6萬(wàn)元,該批商品成本為12萬(wàn)元,已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1萬(wàn)元,甲公司收到乙公司開(kāi)出的不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額為226000元,期限為6個(gè)月。另代墊運(yùn)賈1000元。(4)4月3日,向丙公司銷(xiāo)售B商品10000件,銷(xiāo)售價(jià)格為每件40元(不含增值稅),每件銷(xiāo)售成本為30元。當(dāng)日發(fā)出商品,符合銷(xiāo)售收入確認(rèn)條件,甲公司尚未收到款項(xiàng)。(5)5月4日,收到丙公司因質(zhì)量問(wèn)題而退回的B商品200件,甲公司同意退貨,并按規(guī)定向丙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票(紅字),退回的B商品已經(jīng)入庫(kù)。(6)6月5日,收到丁公司開(kāi)具的代銷(xiāo)清單,同日向丁公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅稅額為1.3萬(wàn)元,合同約定按售價(jià)的5%向丁公司支付手續(xù)費(fèi)。這些怎么做?
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買(mǎi)面單的錢(qián) 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說(shuō)原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩?wèn)題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清
總承包A把工程承接給專(zhuān)業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?
老師我想問(wèn)一下查賬的問(wèn)題,公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦


如果少了做營(yíng)業(yè)外支出嗎
好的,謝謝老師
是的對(duì)的是的,不用客氣,工作愉快。