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(2)2月末統(tǒng)計(jì)本月生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用L材料的計(jì)劃成本為20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用B材料的計(jì)劃成本為30000、車間領(lǐng)用L材料的計(jì)劃成本為5000元,材料成本差異率為3%。甲公司應(yīng)編制如下會計(jì)分錄:(3)3月1日,向乙公司銷售A商品一批。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅稅額為2.6萬元,該批商品成本為12萬元,已計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備1萬元,甲公司收到乙公司開出的不帶息銀行承兌匯票一張,票面金額為226000元,期限為6個月。另代墊運(yùn)賈1000元。(4)4月3日,向丙公司銷售B商品10000件,銷售價格為每件40元(不含增值稅),每件銷售成本為30元。當(dāng)日發(fā)出商品,符合銷售收入確認(rèn)條件,甲公司尚未收到款項(xiàng)。(5)5月4日,收到丙公司因質(zhì)量問題而退回的B商品200件,甲公司同意退貨,并按規(guī)定向丙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字),退回的B商品已經(jīng)入庫。(6)6月5日,收到丁公司開具的代銷清單,同日向丁公司開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10萬元,增值稅稅額為1.3萬元,合同約定按售價的5%向丁公司支付手續(xù)費(fèi)。這些怎么做?

2023-05-22 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-22 21:47

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2023-05-22
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2023-05-22
你好,同學(xué)。正在為你解答。
2021-12-15
您好 (1)2月1日,向乙公司銷售A商品一批。開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20萬元,增值說稅額為2.6萬元;該批商品成本為12萬元。貨歐已收到存入銀行。 借:銀行存款 22.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2.6 (2)4月3日,向兩公司銷售B商品10000件,銷售價格為每件40元(不含增值說),每件銷售成本為30元,甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣。當(dāng)日發(fā)出商品,符合銷售收入確認(rèn)條件。但尚未收到貨款。 借:應(yīng)收賬款 40.68 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 4.68 借:主營業(yè)務(wù)成本 30 貸:庫存商品 30 (3)5月4日,收到丙公司因質(zhì)員問題而退回的B商品100件,甲公司同京退貨,并按規(guī)定向丙公司開具增值稅專用發(fā)票(紅字)。退回的B商品已經(jīng)入庫銷項(xiàng)稅額? 借:應(yīng)收賬款? -0.4608 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -0.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-0.0468 借:主營業(yè)務(wù)成本 -0.3 貸:庫存商品 -0.3 (4)6月5日銷售一批原材料,售價10萬元,增值稅稅額L3萬元,成本為8萬元,款項(xiàng)已由銀行收妥。 借:銀行存款 11.3 貸:其他業(yè)務(wù)收入10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1.3 借:其他業(yè)務(wù)成本8 貸:原材料 8
2022-12-05
您好,稍等,解答過程中
2024-01-02
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