你好,稅務(wù)罰款的話,是不是這家企業(yè)有逾期申報的情況?
?老師,繳納完增值稅附加稅罰款50和個稅100罰款,那后面的是不是就可以正常申報企業(yè)所得稅和增值稅了?,六月份的個稅和增值稅還用申報嗎?還是直接申報七月份增值稅和個稅,那個個稅怎么還會扣罰款呢?我就比較奇怪,另外這家企業(yè)財務(wù)報表當(dāng)中的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表啥都是0,也不知道這前會計咋搞的,固定資產(chǎn)都沒有,都做沒了,啥都是0。之前的會計資料賬簿我要了,都說沒有,那我這個建賬怎么辦呢?是從零開始建嗎?你們估計這家企業(yè)的風(fēng)險高不高?在疫情之前報稅是虧損的,另外我打聽到前幾年北京不是拍賣盛行嗎?這家企業(yè)另外還注冊了一個拍賣公司就賣字畫啥的,看來這個企業(yè)是哪個賺錢做哪個,過了風(fēng)頭就轉(zhuǎn)行
老師,我是學(xué)堂高薪就業(yè)班學(xué)員,剛接了一下沉香制品銷售公司(銷售手串,茶葉啥的),近幾年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是O,疫情前是虧損,管老板要賬務(wù)說沒有,查了企查查說沒有案件,老板之前大多數(shù)都是通過微信私人收款,我看了問問為啥稅務(wù)還罰款了,個稅罰款100,增值稅及附加罰款50,昨天剛繳納完,怎么避免
老師,1我是學(xué)堂高薪就業(yè)班學(xué)員,剛接了一下沉香制品銷售公司(銷售手串,茶葉啥的),近幾年資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是O,疫情前是虧損,管老板要賬務(wù)說沒有,查了企查查說沒有案件,老板之前都是通過私人微信轉(zhuǎn)賬收款,付款,最早房地產(chǎn)起家的,老板弟弟在海南有沉香種植園供貨,這個有五險一金 2還有一家私人電腦銷售公司也錄取我做會計,4個人,有社保,不給繳納公積金,是銷售全國稅務(wù)局辦公電腦,目前還有貸款700萬, 老師說我去哪家上班好?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
不你咋看逾期申報,
咋看逾期了?是啥原因?咋避免
這種罰款這么點兒的話,根據(jù)經(jīng)驗判斷,應(yīng)該就是你有逾期申報了。
那逾期申報了,以前月份沒有申報的增值稅和個稅還用重新申報嗎?另,繳納完罰款,是直接申報以后月份的還是先申報逾期月份的,再申報以后月份的?
就是你先申報了,交了罰款了才能申報。
然后以后正常按月申報就可以了。
沒分清,就是7月份正常申報,之前月份的我就不用管了是嗎?
就是在你交了罰款之前,你得把這個之前沒申報的補了,然后交了罰款之后的再正常申報。