你好,同學(xué),借庫(kù)存商品9100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))900 貸銀行存款10000
老師好,內(nèi)賬如購(gòu)票票點(diǎn)為含稅金額10個(gè)點(diǎn),對(duì)方開(kāi)票不含稅為10000(稅率9%)我們內(nèi)賬處理為借:工程施工10000應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅900.貸:銀行存款10900.對(duì)方扣了1090元,返回9810.分錄應(yīng)怎作,謝老師賜教,謝謝!
購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)1000公斤,單價(jià)10元??梢缘挚劢痤~為900元。 我的分錄: 借:庫(kù)存商品-xx 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)900 貸:應(yīng)付賬款 10900 還是: 借:庫(kù)存商品-xx 9100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)900 貸:應(yīng)付賬款 10000 還有就是快賬里邊的輔助核算應(yīng)該怎樣填寫????
公司采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方式開(kāi)具增值稅發(fā)票,拿到的的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,如果購(gòu)買保險(xiǎn)含稅金額10000,稅金600,做賬是 借:管理費(fèi)用10000 貸:銀行存款10000嗎? 還是: 借:管理費(fèi)用-9400 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)額 600 貸:銀行存款-10000
老師,取得自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,票面金額10000元,可以計(jì)算抵扣增值稅,會(huì)計(jì)分錄: 借原材料~苗木9100 借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)賬稅額900 貸銀行存款10000 這樣寫會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
11月底報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票比銷項(xiàng)發(fā)票多,以前收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就做進(jìn)了進(jìn)項(xiàng)稅額,12月如果收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)不抵扣,那么我12月購(gòu)進(jìn)貨物不含稅價(jià)格是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額1300 借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 11300 還是: 借:庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 11300
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個(gè)稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營(yíng)業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無(wú)票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認(rèn)收入,每個(gè)月都要確認(rèn)嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購(gòu)回來(lái)是計(jì)入庫(kù)存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)里沒(méi)有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來(lái)陸陸續(xù)續(xù)報(bào)銷一些費(fèi)用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報(bào),這個(gè)數(shù)據(jù)是填計(jì)提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報(bào)表嗎?利潤(rùn)增加了,會(huì)不會(huì)有影響?
公賬發(fā)工資都會(huì)扣手續(xù)費(fèi)嗎
求完整公式,有什么方法,入倉(cāng)表出現(xiàn)過(guò)的規(guī)格,可以在庫(kù)存表同步出現(xiàn),不重復(fù)。