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老師,取得自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,票面金額10000元,可以計(jì)算抵扣增值稅,會(huì)計(jì)分錄: 借原材料~苗木9100 借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)賬稅額900 貸銀行存款10000 這樣寫會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?

2021-01-18 20:29
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-18 20:30

你好,是的,是這樣處理的,

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你好,是的,是這樣處理的,
2021-01-18
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/原材料
2021-01-18
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2021-10-12
同學(xué),你好 1.購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,可按照10%扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是9%。如果您不屬于這種情況,則申報(bào)表填寫附表二第6行“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”金額10000,稅額900。 2.分錄沒有問題,此時(shí)原材料成本倒算
2020-10-20
你好,是的,分錄就是這樣子做的。
2024-09-30
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