你好,是的,是這樣處理的,
購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)1000公斤,單價(jià)10元。可以抵扣金額為900元。 我的分錄: 借:庫(kù)存商品-xx 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)900 貸:應(yīng)付賬款 10900 還是: 借:庫(kù)存商品-xx 9100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)900 貸:應(yīng)付賬款 10000 還有就是快賬里邊的輔助核算應(yīng)該怎樣填寫????
老師,取得自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,票面金額10000元,可以計(jì)算抵扣增值稅,會(huì)計(jì)分錄: 借原材料~苗木9100 借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)賬稅額900 貸銀行存款10000 這樣寫會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
請(qǐng)問一下一般納稅人,木業(yè)公司。 自己開農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,木材。 入庫(kù),借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)9% 貸銀行放款 生產(chǎn)領(lǐng)用借生產(chǎn)成本貸原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)(加計(jì)扣除1% 貸生產(chǎn)成本 然后借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本。 銷售是木片上面分錄對(duì)嗎?還有需要補(bǔ)充的嘛
請(qǐng)問 購(gòu)進(jìn)可計(jì)算抵扣農(nóng)產(chǎn)品的 會(huì)計(jì)分錄 如何寫? 例題如下,一般納稅人 從小規(guī)模納稅人購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品,取得1%的專票 , 貨物金額10000,發(fā)票稅額100, 加工 13%的應(yīng)稅項(xiàng)目。會(huì)計(jì)分錄咋寫? 借: 原材料 10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項(xiàng))??寫哪個(gè)金額?? 貸:應(yīng)付賬款
老師 采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品雞蛋 收到普通發(fā)票 免稅 是按著9%計(jì)算抵扣嗎? 借:原材料-雞蛋9174.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)825.69 貸:銀行存款10000 老師這樣寫對(duì)嗎/j 9%稅率嗎?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長(zhǎng)期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長(zhǎng)期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤(rùn)然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無(wú)法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無(wú)法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義?。吭鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理