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公司采用簡易計稅方式開具增值稅發(fā)票,拿到的的進項不能抵扣,如果購買保險含稅金額10000,稅金600,做賬是 借:管理費用10000 貸:銀行存款10000嗎? 還是: 借:管理費用-9400 應交稅費-增值稅-進項額 600 貸:銀行存款-10000

2020-12-13 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-13 10:32

你好 選擇第一種做法的

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快賬用戶5137 追問 2020-12-13 10:36

11月開具了三張一般計稅的專票,12月做了紅沖,收到進項票要怎么做呢?是不是還是那第一種做法就可以?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 10:38

一般計稅的可以抵扣 你購入的是啥業(yè)務

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快賬用戶5137 追問 2020-12-13 10:46

保險費、辦公用品、差旅費……

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快賬用戶5137 追問 2020-12-13 10:47

次月就紅沖了,那如果抵扣了,次月不是還要調(diào)回來?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 10:47

一般技術的辦公用品 差旅費可以抵扣

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快賬用戶5137 追問 2020-12-13 10:48

這幾張票次月紅沖了,之前抵扣的進項怎么辦?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 10:49

你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù)。

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快賬用戶5137 追問 2020-12-13 10:52

我說的進項哦,不是紅沖的,11月進項抵扣的銷項部分,12月紅沖了…那之前抵扣的進行不是要調(diào)回來?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 10:54

做進項轉(zhuǎn)出,或者是進項負數(shù),不都是紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 10:55

11月份抵扣了 12月份紅沖 這個發(fā)票不都得紅沖 借應付賬款,借管理費用負數(shù)貸進項轉(zhuǎn)出 借管理費用負數(shù),進項負數(shù)貸應付賬款負數(shù) 這個是一樣的 是一個意思

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快賬用戶5137 追問 2020-12-13 10:57

我可不可以11月不做進項了,12月就不調(diào)回來了,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:00

十月一月份你勾選了,你得做進項 要不你11月份不抵扣,12月份紅沖了,更不可以抵扣。

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快賬用戶5137 追問 2020-12-13 11:12

沒有勾選

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:16

11月份價稅合計做 12月份直接紅沖

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快賬用戶5137 追問 2020-12-13 11:17

那就是11月份不抵扣進項了對吧

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齊紅老師 解答 2020-12-13 11:17

你好直接不選擇直接忽略就行。

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你好 選擇第一種做法的
2020-12-13
借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整1萬
2022-10-18
借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整1萬
2022-10-18
你好,選擇第一種,但是這個待認證,它是二級科目。
2023-12-14
您好 借銷售費用13000,貸銀行存款13000就好了
2021-04-02
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