你好 選擇第一種做法的
公司采用簡易計稅方式開具增值稅發(fā)票,拿到的的進項不能抵扣,如果購買保險含稅金額10000,稅金600,做賬是 借:管理費用10000 貸:銀行存款10000嗎? 還是: 借:管理費用-9400 應交稅費-增值稅-進項額 600 貸:銀行存款-10000
老師好!22年發(fā)現(xiàn)21年的銷售費用計入了管理費用, 不含稅金額10000,稅額600,當時做賬 借:管理費用10000 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 600 貸:銀行存款 問下如果調(diào)20年的賬,該怎么寫分錄啊?麻煩寫完整
老師我想咨詢一下,公司收到了一張物業(yè)費的發(fā)票,10000元是不含稅額,還有600的進項稅,是一年的物業(yè)費,這個我的會計分錄是不是要做 借 預付賬款10000 應交稅費應交增值稅進項稅 600 貸:銀行存款10600
提問:老師,員工差路費,如果是一般納稅人,就借:.管理費用-交通費,貸銀行存款。高鐵票的話,按照9計提稅金。借管理費用-交通費 應交稅費-應交增值稅進項,貸銀行存款。 如果是小規(guī)模納稅人,直接做借管理費用-交通費,貸銀行存款,對不?
1、甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,本年7月購入原材料,材料銷售方為增值稅一般納稅人,開具給甲公司的增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1300元,款項未付。對甲公司上述業(yè)務進行賬務處理,正確的是( )。 A借:原材料10000 貸:應付賬款10000 B借:原材料 10000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1300 貸:應付賬款 11300 C借:原材料 10000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款 11300 D借:原材料 11300 貸:應付賬款 11300
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個人賬戶上了,法人付工人工資了,這個賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費稅嗎
老師,我3月份有個物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應該怎么入賬,一年物業(yè)費23萬,水電費都包括在這里面
有含稅價和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務招待費只是管理費用科目下的業(yè)務招待費,不包含銷售費用下的業(yè)務招待費嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個印花稅沒交,讓趕緊交,這個月也不是季度,我的印花核定的是季報,領導還不讓更正上個季度的,會出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務視同銷售嗎?為什么?
11月開具了三張一般計稅的專票,12月做了紅沖,收到進項票要怎么做呢?是不是還是那第一種做法就可以?
一般計稅的可以抵扣 你購入的是啥業(yè)務
保險費、辦公用品、差旅費……
次月就紅沖了,那如果抵扣了,次月不是還要調(diào)回來?
一般技術的辦公用品 差旅費可以抵扣
這幾張票次月紅沖了,之前抵扣的進項怎么辦?
你好,之前的分錄不變,金額是負數(shù)。
我說的進項哦,不是紅沖的,11月進項抵扣的銷項部分,12月紅沖了…那之前抵扣的進行不是要調(diào)回來?
做進項轉(zhuǎn)出,或者是進項負數(shù),不都是紅沖嗎?
11月份抵扣了 12月份紅沖 這個發(fā)票不都得紅沖 借應付賬款,借管理費用負數(shù)貸進項轉(zhuǎn)出 借管理費用負數(shù),進項負數(shù)貸應付賬款負數(shù) 這個是一樣的 是一個意思
我可不可以11月不做進項了,12月就不調(diào)回來了,可以嗎?
十月一月份你勾選了,你得做進項 要不你11月份不抵扣,12月份紅沖了,更不可以抵扣。
沒有勾選
11月份價稅合計做 12月份直接紅沖
那就是11月份不抵扣進項了對吧
你好直接不選擇直接忽略就行。