同學(xué)你好,原來轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)如果不包括這個(gè),還是通過在建工程,然后增加固定資產(chǎn)原值
老師好,我們買的一批電動車,已經(jīng)使用兩年,票也開全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問題,剛好還有最后一筆款沒付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個(gè)三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項(xiàng)支付給乙,現(xiàn)在問題是乙也開來發(fā)票,請問這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價(jià)格單獨(dú)不出來,這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價(jià)款為10萬,我當(dāng)時(shí)做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費(fèi)用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費(fèi)用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費(fèi)用2萬,我這么做對嗎?
老師,我想問下一個(gè)工程已經(jīng)完工計(jì)入了固定資產(chǎn),還有一小部分錢沒付,掛在應(yīng)付款,現(xiàn)在要卡對方百分之十,少付對方五萬,發(fā)票去年已經(jīng)開了,要把發(fā)票還給他們重開嗎,還是怎么處理更好點(diǎn)
老師好,我們購買了固定資產(chǎn)(無需安裝,沒有額外費(fèi)用)分三次付款,付款時(shí)前兩筆都放在了在建工程科目,最后一筆做普通支出了,現(xiàn)在我們要把在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),要怎么做賬呢?
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
以前申報(bào)的增值稅和所得稅在哪里找
咨詢一下,公司名義買了LV 包送人,這個(gè)有必要入公司帳嘛?還是做內(nèi)賬劃算點(diǎn)
接了一家兼職公司 開票2500w 暫估710w 流水200多萬 如何規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
員工損壞了公司的庫存商品需要進(jìn)銷稅和轉(zhuǎn)出嗎?
離職后新公司顯示上家公司未銷戶
老師你好!一般納稅人,收購廢紙生產(chǎn)紙纖維,100公斤廢紙可以產(chǎn)出95公斤紙纖維,5公斤是廢紙張用不上分揀出來的,生產(chǎn)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理怎么做呢,不考慮其他事項(xiàng)
會員充值及消費(fèi)怎么做會計(jì)分錄?
老師,我們老板他分別跟6個(gè)人合伙了6個(gè)項(xiàng)目,倉庫共用,他們的貨都放一起,就是按各自的訂單讓那個(gè)服裝廠開成本錢,還有包材廠也是根據(jù)各自的訂單讓包材廠開票,退貨呢就供應(yīng)商,那個(gè)服裝廠自己消化了,我們只會付成交訂單的款,現(xiàn)在他們的發(fā)票是分開開,但是送貨單不分開,送貨單開一起,入同一倉庫,這個(gè)會有事嗎? 比如有個(gè)運(yùn)營工作12000,在其中2個(gè)公司服務(wù),這個(gè)運(yùn)營的工資就被拆分成6000,這2家公司各付6000,他的工資還可以抵企業(yè)所得稅嗎?這2家都可以抵,還是只能抵其中一家
老師,我們單位是工業(yè)企業(yè),我們買了一批原材料,我們沒給錢他們也沒開發(fā)票,但是材料已經(jīng)到了,怎么做賬啊
老師 想請教一下個(gè)體戶7月開了45萬的發(fā)票,第三季度申報(bào)需要交稅嗎
那具體帳目怎么做?
借在建工程貸銀行存款,借固定資產(chǎn)貸在建工程
那固定資產(chǎn)計(jì)提折舊,是把新增原值加進(jìn)去折舊?是從當(dāng)月增加,下月折舊?
是的,你理解的是正確的
按會計(jì)規(guī)定是什么時(shí)候用的下月開始折舊,但是沒有發(fā)票稅法不承認(rèn)
發(fā)票原先就開好了,有先付一部分款,余款等安裝完后才結(jié)清,后面對方公司被注銷,款打過去退回來了
原先開票了沒掛在建工程嗎
有的,就是尾款問題一直沒付成工
掛在建工程了原來已經(jīng)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了就不用管了,副款的時(shí)候直接沖往來款