你好,如果沒有預收賬款就可以用應收賬款科目代替

您好老師,之前我們預付給的數(shù)字證書的錢,現(xiàn)在收到了發(fā)票,之前會計分錄是,借:預付賬款—貴州神玥數(shù)字技術有限公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在收到了發(fā)票科目怎么分錄
老師 我們1月份受到一筆預付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預收賬款 。2月份我們開了全額的發(fā)票 ,寫分錄借預付賬款 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應稅 。。。(銷售的是音響設備,現(xiàn)目前還沒有收到相關的購買的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯了,銷售不是應該有庫存商品結轉成本嗎)
老師,21年12月公司有筆收入,當月已經開了票,但是財務入賬做成了借:銀行存款 貸:預收賬款 22年12月份想要調整這筆損益,是直接:借 預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 嗎? 我們是小規(guī)模納稅人,采用小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調整科目
老師您好,公司收到上游一筆預收貨款,轉身就付給了下游企業(yè),正常記賬的話,是借銀行存款,貸預收賬款;借預付賬款,貸銀行存款,這樣會導致公司資產總額增加。如果為了不增加公司總資產,可不可以這樣記:借銀行存款,貸預收賬款;借應付賬款,貸銀行存款。或者用其他的計法?主要是這業(yè)務跨年了,不想讓公司的總資產那么大。還是我這賬的分錄我也寫錯了?
老師,我們公司是進出口代理業(yè)務,收美元結匯,然后轉給老板付貨款,但是貨款什么的都沒發(fā)票,之前的會計都是做的預收預付,記在往來款里面了,現(xiàn)在往來數(shù)目很大,這個怎么辦呢?以后收款記在借銀行存款 貸:預收賬款 里面,給老板轉賬也記借:預收賬款 貸:銀行存款 這樣做分錄沖一下可以嗎?
分公司已經做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?