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老師,請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)6月份收到了錢,但忘記開(kāi)票了,會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款嗎,可以把預(yù)收改成別的科目嗎?公司很少預(yù)收

2024-07-03 13:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-03 13:50

你好,如果沒(méi)有預(yù)收賬款就可以用應(yīng)收賬款科目代替

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你好,如果沒(méi)有預(yù)收賬款就可以用應(yīng)收賬款科目代替
2024-07-03
同學(xué)你好,不會(huì)影響什么。
2021-01-06
你好,應(yīng)該是借銀行存款貸預(yù)收賬款
2025-06-03
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-05-16
你好,收款是公司匯的款項(xiàng),轉(zhuǎn)出是支付的個(gè)人,兩個(gè)賬戶不一致,不能沖銷預(yù)收賬款。 在支付的時(shí)候還是要和老板說(shuō)明,取得發(fā)票再支付,或者先支付匯總開(kāi)具發(fā)票。 這個(gè)情況有按照分紅征收個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)。
2024-01-30
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