您好,看條件是開(kāi)票是上月確認(rèn)過(guò)的無(wú)票收入 借:應(yīng)收賬款 -57977.75 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -57977.75 借:應(yīng)收賬款 242966 68 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 242966 68
老師,我第三季度確認(rèn)了無(wú)票收入,第四季度沖減無(wú)票收入的時(shí)候怎么做分錄。問(wèn)題是開(kāi)票的金額還不夠沖減無(wú)票收入
無(wú)票收入寫分錄的時(shí)候是含稅的對(duì)嗎?,下個(gè)月還要開(kāi)票,會(huì)沖掉無(wú)票收入,在按照發(fā)票重新編寫憑證,怎么寫摘要和分錄
你好,老師,這個(gè)月我們接了個(gè)團(tuán)房,下個(gè)月才付款給我們,然后下個(gè)月我們才開(kāi)票給他們,那下個(gè)月初我報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)收入我是不是報(bào)無(wú)票收入???然后下個(gè)月開(kāi)票后,下下個(gè)月報(bào)下個(gè)月收入時(shí),這個(gè)無(wú)票收入金額怎么充抵回來(lái)呀?是在開(kāi)票金額那里減少這個(gè)無(wú)票收入金額還是在無(wú)票收入金額那里填這個(gè)無(wú)票收入負(fù)數(shù)金額呀?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下我要紅沖無(wú)票收入,我開(kāi)出去的票是不是要和無(wú)票收入的金額一致?
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無(wú)票收入,那這筆無(wú)票收入我們也沒(méi)有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無(wú)票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無(wú)票收入以后開(kāi)票再做無(wú)票收入負(fù)數(shù)沖回
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬(wàn),實(shí)收資本也是5000萬(wàn),2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬(wàn),增加的3000萬(wàn)股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問(wèn)所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開(kāi)洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該計(jì)什么科目?
開(kāi)票的做過(guò)賬了,是沖掉馬?然后再紅沖一遍?
您好,是的,就是先把原來(lái)的未開(kāi)票沖回,再確認(rèn)開(kāi)票收入,本筆業(yè)務(wù)在本月不影響收入和增值稅
沖銷2次嗎
您好,沖一次,我們實(shí)際申報(bào)就是所有的未開(kāi)票收入,因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)是先按開(kāi)票金額紅沖未開(kāi)票收入,再開(kāi)發(fā)票,本月一正一負(fù),不影響本期銷售收入的確認(rèn)
那這樣申報(bào)的金額和做賬的金額對(duì)不上了啊
您好,當(dāng)然是對(duì)得上的嘛,我們申報(bào)是跟賬走的呀,上月未開(kāi)票收入正,本月開(kāi)票了,未開(kāi)票收入是負(fù),一個(gè)藍(lán)字正,一個(gè)未開(kāi)票收入負(fù),
對(duì)呀,那要怎么沖呢
無(wú)票收入242966 68,開(kāi)票收入57977.75,方便這寫一下開(kāi)票沖無(wú)票的分錄嗎?我以后金額要等于190988.93(無(wú)票收入?開(kāi)票收入)的金額,我要用這個(gè)金額報(bào)稅,但是分錄不會(huì)寫
朋友您好,分錄我寫在您另一個(gè)問(wèn)題里了,這個(gè)計(jì)算不對(duì)的,我們申報(bào)是無(wú)票收入242966 68。這是總的收入了,不能減掉開(kāi)票部分的,欠們是先確認(rèn)未開(kāi)票收入,在開(kāi)票月把開(kāi)票的部分在未開(kāi)票收入里申報(bào)負(fù)數(shù),還有藍(lán)字發(fā)票正數(shù),本月開(kāi)票業(yè)務(wù)是不影響收入申報(bào)的
為啥不對(duì)呀?我開(kāi)票的部分不是沖無(wú)票了嗎?
您好,因?yàn)橄略麻_(kāi)票里,我們申報(bào)本月無(wú)票收入里,減了一個(gè)未開(kāi)票收入了嘛,這樣申報(bào)才能開(kāi)呀。已經(jīng)減了就不能再減了呀 比如 3月? 未開(kāi)票10,4月銷售20,開(kāi)了3月5的發(fā)票,我們4月賬里確認(rèn)未開(kāi)票收入是20-5=15才對(duì),這樣您看3和4月收入是10(未開(kāi)票)%2B5(開(kāi)票)%2B15(未開(kāi)票)=30
您好,我們也是您的方式 收入:截止月末暫估未開(kāi)票收入,下月全部沖回,開(kāi)票單獨(dú)做,下月又是截止月末暫估未開(kāi)票收入,每月滾動(dòng)。