借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 次月紅沖這個(gè)分錄做正常開(kāi)票分錄
無(wú)票收入寫(xiě)分錄的時(shí)候是含稅的對(duì)嗎?,下個(gè)月還要開(kāi)票,會(huì)沖掉無(wú)票收入,在按照發(fā)票重新編寫(xiě)憑證,怎么寫(xiě)摘要和分錄
老師您好,我想請(qǐng)教下上月部分未開(kāi)票走的無(wú)票收入,申報(bào)時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě)的數(shù),那這個(gè)月這部分開(kāi)出來(lái)了,我應(yīng)該沖無(wú)票,再走一個(gè)正確的,申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無(wú)票,是在未開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?正確的在開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě),這樣對(duì)嗎
老師請(qǐng)問(wèn),我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開(kāi)專票,我 4月沒(méi)開(kāi),5 月才開(kāi)的票,那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫(xiě)一筆嗎?
我們是一般納稅人,8月有筆收入開(kāi)了普票,也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時(shí)候發(fā)生部分退費(fèi),把8月的這張發(fā)票全額沖紅了,且沒(méi)有再開(kāi)具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷,然后又再做了部分沒(méi)退款的無(wú)票收入。比如全額不含稅收入是4萬(wàn),增值稅是2400,給對(duì)方退回了21200,無(wú)票不含稅收入是2萬(wàn),增值稅1200。請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí)候b06表格需要怎么填寫(xiě)?
無(wú)票收入242966 68,開(kāi)票收入57977.75,方便這寫(xiě)一下開(kāi)票沖無(wú)票的分錄嗎?我以后金額要等于190988.93(無(wú)票收入?開(kāi)票收入)的金額,我要用這個(gè)金額報(bào)稅,但是分錄不會(huì)寫(xiě)
老師你好!我個(gè)稅申報(bào)工資12000元,我社保繳費(fèi)工資12000元,但社?;鶖?shù)選擇7384元,可以嗎?
老板開(kāi)了2萬(wàn)多的黃金發(fā)票這個(gè)用在沖他在我們公司的借款,我們是寵物培訓(xùn)學(xué)校。這種可以不合理嗎?
一般注銷的流程是什么。這邊已經(jīng)完成相應(yīng)的公示,之后在公示期后去線下交資料就行了嗎。還要做什么不。
老師好,抖音業(yè)務(wù)請(qǐng)教一下,商品標(biāo)價(jià)是100元 客戶支付90元 抖音補(bǔ)貼10元 ,現(xiàn)在抖音要商家開(kāi)補(bǔ)貼給客戶的這個(gè)10元的發(fā)票,賬務(wù)怎么處理???按90確認(rèn)收入,10計(jì)入銷售費(fèi)用?
員工下班后在參與公司社團(tuán)活動(dòng)路上不慎受傷---肌腱韌帶撕裂 基于是在參與公司活動(dòng)路上且新員工未及時(shí)參保,公司給予¥1500醫(yī)療補(bǔ)貼,我要怎么入賬做科目
法定盈余公積和盈余公積有什么區(qū)別
你好,老師,現(xiàn)在稅局讓我們公司提供別人支付買我們電站的銀行轉(zhuǎn)賬憑證,和交給稅局的買賣協(xié)議合同的金額,是差5W的轉(zhuǎn)賬憑證沒(méi)有的,能說(shuō)是現(xiàn)金或是用作于其它用途了嗎?
園林景觀工程公司,農(nóng)民工專戶是不是可以抵扣成本抵稅,打個(gè)比方開(kāi)1萬(wàn)建筑發(fā)票,6500材料票13%專票,農(nóng)民工專戶發(fā)了3000這樣交多少稅,
老師,失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還可以寫(xiě)一下分錄嗎
老師,你好,投資有人有限公司,一個(gè)人是不是只能注冊(cè)一個(gè)公司
應(yīng)交增值稅也的寫(xiě),
無(wú)票收入也需要寫(xiě)增值稅
摘要直接寫(xiě)無(wú)票收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后面不跟無(wú)票收入二級(jí)明細(xì)怎么樣
也可以,二級(jí)科目根據(jù)你核算需要設(shè)置就可以
本月繳納電費(fèi)收到了收據(jù),但是沒(méi)有收到發(fā)票,本月成本需要電費(fèi),這分錄怎么寫(xiě)
沒(méi)發(fā)票外帳掛在預(yù)付賬款里面
但是我需要成本
那你做費(fèi)用處理,后期來(lái)發(fā)票貼后面
可以這樣嗎?比如5月的憑證,6月才開(kāi)票,可以把6月的發(fā)票貼在5月的憑證后面嗎?
實(shí)際發(fā)生了,你又要成本,只能這么處理一下
那5月的發(fā)貨清單,結(jié)果6月才開(kāi)發(fā)票,也可以直接把5月的清單覆在6月的銷售收入的憑證后面對(duì)吧,這樣5月就不用確認(rèn)無(wú)票收入了
你5月就實(shí)際發(fā)生了銷售,就要算收入,你電費(fèi)是實(shí)際發(fā)生了,沒(méi)票而已,不是沒(méi)有發(fā)生電費(fèi)就可以做成本的
好的,明白了,5月還做無(wú)票收入
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紅沖上月無(wú)票收入,后按照發(fā)票重新入賬,摘要怎么寫(xiě)
紅沖上月無(wú)票收入 摘要寫(xiě),紅沖 后按照發(fā)票重新入賬 摘要寫(xiě),5月xx業(yè)務(wù)開(kāi)票收入
好的,謝謝老師
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