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老師,我現(xiàn)在報(bào)增值稅有留底一萬多,這個(gè)月報(bào)稅抵扣進(jìn)項(xiàng),有可能還剩幾千塊,就是每個(gè)月報(bào)的差旅費(fèi)是按9%抵扣,那我是這個(gè)月也抵扣掉呢還是怎么處理

2024-07-03 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-03 10:50

同學(xué),你好 這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng),可以繼續(xù)抵扣

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快賬用戶6207 追問 2024-07-03 10:51

就是進(jìn)項(xiàng)票的每個(gè)都可以抵扣的,就是每個(gè)月的差旅費(fèi)這個(gè)你沒法待認(rèn)證,所以意思是每個(gè)月都抵扣報(bào)稅還是?

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齊紅老師 解答 2024-07-03 10:52

同學(xué),你好 可以認(rèn)證的

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快賬用戶6207 追問 2024-07-03 10:57

怎么認(rèn)證?平臺(tái)里沒顯示車票???

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快賬用戶6207 追問 2024-07-03 10:57

我的意思是車票那個(gè)月都,就是報(bào)稅的時(shí)候怎么填表

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齊紅老師 解答 2024-07-03 10:59

同學(xué),你好 納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額: 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額; 2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的,為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=(票價(jià)%2B燃油附加費(fèi))÷(1%2B9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額: 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額: 公路、水路等其他旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3% 納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報(bào)時(shí)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》“其他扣稅憑證”“其他”(第8b欄)。

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快賬用戶6207 追問 2024-07-03 11:17

老師,我知道這個(gè),我的意思是報(bào)表上每個(gè)月發(fā)生,每個(gè)月都填是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-03 11:18

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng),可以繼續(xù)抵扣
2024-07-03
你平時(shí)月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎 這兩個(gè)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-18
你好,留底沒有影響的 一般會(huì)少抵扣一點(diǎn)交點(diǎn)稅
2024-12-25
去修改之前的申報(bào)表,你底庫統(tǒng)計(jì)的頁面確認(rèn)了嗎?如果確認(rèn)了,在35欄里面填寫。
2023-05-11
。有肖像的時(shí)候再勾選就行。
2022-08-01
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