對,如果認(rèn)證的話就需要轉(zhuǎn)出的。
(請有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出??墒沁@個不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個月有認(rèn)證一批商品檢測費(fèi)發(fā)票和每個月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽說這些費(fèi)用不能區(qū)分對應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報12月增值稅時轉(zhuǎn)出可以嗎?
老師,我想咨詢下,外貿(mào)公司只做出口,現(xiàn)有一筆報告單出口的貨物視同內(nèi)銷,增值稅按內(nèi)銷做賬,進(jìn)項(xiàng)抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報關(guān)單相關(guān)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)么?例如,公司購買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師請問外貿(mào)型出口企業(yè)申報內(nèi)銷增值稅的時候,房租、水電費(fèi)、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用這些進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時候需要按比例進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè),采購貨物的時候借了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,然后申報出口退稅時貸的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,那之前借的進(jìn)項(xiàng)稅額還需要做什么會計分錄嗎?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
梁天老師為什么不講中級財管了吶?
線上辦理海關(guān)備案,怎么知道是否辦理成功?回執(zhí)單怎么拿?
老師:個體戶經(jīng)營異常恢復(fù)了,哪里可以查詢啊
老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入,跟我們前面說的特許權(quán)使用費(fèi)收入,比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子,在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,這個我明白。但是我不明白是哪個環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個特許權(quán)費(fèi)收入了?而且還要在提供服務(wù)時確認(rèn),是提供什么服務(wù)呢?這個地方搞不懂。
分公司開的發(fā)票,轉(zhuǎn)賬到總公司賬戶,如何轉(zhuǎn)回
權(quán)益乘數(shù)=總資產(chǎn)/股東權(quán)益,分母股東權(quán)益包含優(yōu)先股嗎?
董孝彬老師您好!剛才的問題還需要再問一下 謝謝!
按什么比例轉(zhuǎn)出,有計算公式嗎?另外轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額入什么科目呢?
這個轉(zhuǎn)出就計入到成本費(fèi)用就可以了。
入成本還是入費(fèi)用?
轉(zhuǎn)出比例怎么計算?
具體的費(fèi)用計入到成本或者費(fèi)用
轉(zhuǎn)出比例就是根據(jù)收入的比例來判斷。
按月的收入比例還是年的收入比例?
這個一般都按月的來判斷。
按月的比例內(nèi)銷部分抵扣外銷比例轉(zhuǎn)出嗎?
對的,沒事兒的,就是這樣的。
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分的稅額,如果是銷售費(fèi)用發(fā)票就計入對應(yīng)的銷售費(fèi)用的二級科目嗎?
對,就是對應(yīng)的這個銷售費(fèi)用里面。