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老師好,我們是外貿企業(yè),采購貨物的時候借了應交稅費-應交增值稅-進項稅額,然后申報出口退稅時貸的應交稅費-應交增值稅-出口退稅,那之前借的進項稅額還需要做什么會計分錄嗎?

2024-07-28 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-28 14:51

您好,這個的話,是可以把這個進項稅,轉到應交稅費,未交增值稅,這個就行

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快賬用戶9570 追問 2024-07-28 15:02

那我這個未交增值稅會一直在這嗎?這個稅我們出口退稅退給我們了

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齊紅老師 解答 2024-07-28 15:04

最后這個可以和應交稅費-應交增值稅-出口退稅? 這個科目抵消,就沒了

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快賬用戶9570 追問 2024-07-28 15:05

老師,那抵消的這一步還要做會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-28 15:08

不要,未交增值稅一借一貸,這樣就沒了

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快賬用戶9570 追問 2024-07-28 15:09

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-28 15:10

不客氣的,祝您開心

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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