是的,那個是需要交附加稅費的
老師,這個認證統(tǒng)計表里面的機動車抵扣額填在增值稅申報表那里?附表二是不是只填增值稅的金額?
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務處理。謝謝老師。
老師,請問金稅盤280元全額抵扣,如果沒有需要繳納的增值稅,這個280元可以加期末留抵稅額里面嗎?
@郭老師 當期應納稅額=當期內(nèi)銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請教老師,這個公式當期免抵退不得免征和抵扣稅額,填在增值稅報表附表哪里?我沒看到主表里有這項,主表里銷項稅額下面減項只有免抵應退稅額
老師,工商年報的稅費繳納里面的稅費在哪里可以看到(增值稅,附加稅,納稅總額,減免稅)
老師,中級的題目是做550還是做敲重點比較好
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
我不懂這個為什么要繳納附加稅呢?不是0稅率嗎,到時候自動帶進去的是嗎
你們有內(nèi)銷貨物交增值稅才會出現(xiàn)免抵稅額,單純的出口貨物不會出現(xiàn)
我上個月就開了一張57萬的出口發(fā)票,然后勾選了56萬的進項發(fā)票,本來應退7萬多的,勾選的進項稅額只有1萬多,所以就在免抵稅額那邊產(chǎn)生了差異
勾選的進項只有6萬,說錯了
你是在出口退稅勾選,怎么在抵扣勾選了呢?
現(xiàn)在勾選不都是在那里嗎,哪里還有單獨的出口勾選嗎
功能菜單依次選擇【稅務數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認】-【出口退稅類勾選】,
我們江蘇的上面沒有單獨出口退稅勾選
不可能的哈,抵扣勾選和出口退稅勾選是不同的功能
真沒有啊
那么就得聯(lián)系稅局開通退稅勾選,一般的企業(yè)不會直接開通的
我們是生產(chǎn)企業(yè),不是商貿(mào)企業(yè)
那么你根據(jù)免抵退稅的計算公式正常計算,鏈接中有案例 https://www.66law.cn/laws/300021.aspx