你好,你們是銷售貨物給個人,還是對方單位呢??
老師,如果對方給我們開具了增值稅專用發(fā)票了,我們從開票系統(tǒng)可以看到,但是不知道是誰住宿的一個發(fā)票,現(xiàn)在聯(lián)系不到,這個發(fā)票做賬應(yīng)該怎么處理
老師,給對方公司開了10000的發(fā)票,對方公司又開回了一千多的發(fā)票,怎么做賬?我們是小規(guī)模納稅人,開給他們專票,對方是一般納稅人,開回來普票,稅收類別都是現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費/信息技術(shù)服務(wù)費
對方要發(fā)票了,但是是普通的自然人,我們就給開了專票,當(dāng)時以為是非要專票就開了專票,現(xiàn)在才知道,該怎么辦???如果就這樣該交稅交稅了,就這樣放著是不是就成了滯留票了,對我方有影響嗎?還是必須開紅沖發(fā)票,然后給我們退稅,重新給他開普票?
上個月取得的專票已經(jīng)認(rèn)證了,對方直接開具了紅發(fā)票綜合,但是我們不知道對方已經(jīng)開具了紅字,請問我要怎樣查詢這張紅字發(fā)票的信息,是開具的紅字發(fā)票
我們經(jīng)常會收到外部單位的票據(jù)如建行的易信通、abs等商業(yè)票據(jù),合同中約定對方承擔(dān)貼息費,但是需要我們提前墊付,然后給對方開具發(fā)票,這個發(fā)票我要怎么開具呢
老師,因為醫(yī)務(wù)的原因造成這個月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù),沒有提供財務(wù),如果下個月一起報的話,那么只減一個800,正常情況下,這個月應(yīng)該減個800,然后下個月再減個800那個稅金不一樣,如何解決?
老師匯算清繳繳納的所得稅怎么做分錄?金額有10多萬繳納了。
2024年供應(yīng)商,應(yīng)給我開3萬的票,沒開,我暫估入賬的 2025年5月31日都沒開給我, 我匯算清繳,調(diào)增了 到現(xiàn)在一直沒開 我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎 2024年記賬,借,主營業(yè)務(wù)成本-租賃費3萬,貸應(yīng)付賬款3萬 需要做賬務(wù)處理分錄嗎?
老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
老師,報稅的實操系統(tǒng),例如小規(guī)模增值稅申報、一般納稅人增值稅申報、所得稅申報、個稅申報、印花稅申報,各個行業(yè),是不是都是在一個系統(tǒng)里申報的?是不是不分行業(yè)?
3月份做了無票收入4500元.5月份客戶退款了4500,成本3000,分錄怎么做,小規(guī)模納稅人
夫妻兩人準(zhǔn)備用公積金貸款,男方公積金基數(shù)8868,女方公積金基數(shù)7084,貸款額度怎么測算呢
6月份修改的五月份增值稅申報表做的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1.4萬,然后6月份補(bǔ)交的增值稅滯納金,這個賬怎樣做呢?做在5月份還是6月份呢
申報個稅,有一個員工1月份申報的時候是按累計減除費用60000元計算的,2月3月離職沒有工資,4月上班,然后繼續(xù)申報個稅,系統(tǒng)自動按照累計減除費用10000元算的,5月就是15000了,現(xiàn)在申報6月份的,這個員工申報不成功,顯示未按上一屬期6萬申報,我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎?需要怎么操作
老師同一個員工工資預(yù)繳的時候己經(jīng)減除6萬的費用了,年報的時候工勞搞特一起匯算時候還需要 再一次減除6萬嗎減除
銷售給個人,但不知道這個人的信息
你好,需要對方提供個人姓名,才好給對方開具相應(yīng)發(fā)票內(nèi)容的