你好,是的資產(chǎn)負債表不許0申報。你入庫存現(xiàn)金跟其他應(yīng)付款一下吧0.01也行
小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),注冊資金實際繳納200萬,公司已經(jīng)經(jīng)營了5年,整個企業(yè)只有老板一個人,沒有做賬,報稅五年內(nèi)都是0申報,就是資產(chǎn)負債表,利潤表,企業(yè)所得稅,增值稅這些全部是0申報,沒填數(shù)字,連注冊資本200萬也沒寫,但是有申報個人所得稅,老板自己一個人的。沒辦法提供以前年度的銀行流水,銀行賬戶已經(jīng)沒有錢了,請問怎么從新做賬,那個200萬要怎么做,
資產(chǎn)負債表: 1、資產(chǎn)負債表[貨幣資金]期末余額【436671.01】減去[貨幣資金]年初余額【510198.79】不等于0時,現(xiàn)金流量表[現(xiàn)金凈增加額]本年累計金額不應(yīng)為0!請核實無誤后繼續(xù)提交。 老師,我司是小規(guī)模納稅人,我在申報資產(chǎn)負債表時要保存時,電子稅務(wù)局不讓保存,提示以上信息, 是啥意思?現(xiàn)金流量表我司從來沒有填過,以前都能通過,為何這次保存不了,3個報表都保存不了。
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
?老師,企業(yè)去注銷,有一些科目還有余額怎么辦,比如貨幣資金,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款,固定資產(chǎn)原價這幾個科目?,F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎?會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表?是小規(guī)模公司
老師,我2023年5月,新注冊小規(guī)模納稅人,2季度3季度,季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.,但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn),幾個問題,一,7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅,什么時候退稅呢?二,2.3季度多個分錄做錯了,導(dǎo)致2.3季度實際申報時,數(shù)據(jù)不正確,現(xiàn)在4季度,我把之前所有的賬,按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了,銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了,那我4季度申報時,要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎?三,2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎?
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
那后面都要這樣嗎
等后邊有真實數(shù)據(jù)了,按真實數(shù)據(jù)填就好了
可能會一直都沒數(shù)據(jù)
那就暫時按這個申報
好 小規(guī)模納稅人不用申報印花稅嗎?咋申報頁面沒有這個
需要,沒有的話就是沒核定。
那不核定行不行 5月才注冊的
目前還沒有涉及到要交印花稅的
可以先不核定的了
好的 老師 老板公司之間轉(zhuǎn)賬的往來怎么做賬?不是貨款 就是往來
計入其他應(yīng)付款-老板就可以了
好的 謝謝老師
不客氣的,工作順利