開(kāi)全電發(fā)票才會(huì)注明自產(chǎn)自銷,其他發(fā)票,是免稅普票就行。一樣的選自產(chǎn)自銷那個(gè)
老師 農(nóng)業(yè)合作社開(kāi)出的銷售種子苗增值稅普通發(fā)票 免稅的發(fā)票 賬務(wù)怎么處理 申報(bào)怎么申報(bào) 它是小規(guī)模納稅人 老師農(nóng)業(yè)合作社銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品有哪些優(yōu)惠政策
申報(bào)的時(shí)間提示這個(gè)“當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。)”這是什么意思?
老師,申報(bào)增值稅表時(shí),有一個(gè)顯示票表比對(duì)未通過(guò):當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。這是什么意思?。?/p>
老師,我這邊去年第二季度,增值稅普票電子普票免稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)候忘記在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中把免稅填上去,我這邊更正申報(bào),在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中是不是在免稅性質(zhì)代碼及名稱里面選擇對(duì)應(yīng)的免稅代碼,然后把免稅增值稅數(shù)據(jù)填上去,例如我們不含稅銷售額是617183,增值稅18515.49,是不是在這個(gè)免稅明細(xì)表中填寫(xiě)18515.49。如果是的話,免稅性質(zhì)代碼應(yīng)該選什么,老師
發(fā)票開(kāi)的小龍蝦,沒(méi)有開(kāi)自產(chǎn)自銷,申報(bào)增值稅選哪個(gè)免稅項(xiàng)目啊
工會(huì)經(jīng)費(fèi)交給工會(huì)和稅務(wù)的比例怎么知道的,哪里看,
工商年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)選擇不公示,為啥企查查還會(huì)顯示財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呢
這個(gè)資料如何做調(diào)整分錄?
會(huì)計(jì)分錄的要求是什么
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得年報(bào)資產(chǎn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)應(yīng)該一致?為什么企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)平均值是207而資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額是213
和員工簽訂勞務(wù)合同,并按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,未繳納社保,也沒(méi)有發(fā)票,可以抵扣所得稅嘛?
24年10月開(kāi)通電子稅務(wù),在25年的1月份申報(bào)了一季度的財(cái)報(bào),而且只做了資產(chǎn)負(fù)債表,是零提交,沒(méi)有申報(bào)利潤(rùn)表,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上,有關(guān)2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照的年報(bào)申報(bào),如何填列資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的內(nèi)容呢?公司只有老板一個(gè)人,沒(méi)有做賬
請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤(rùn)已達(dá)297萬(wàn),如何讓稅務(wù)老師打消對(duì)本期業(yè)利潤(rùn)的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問(wèn)一下為什么半年使用貸款600萬(wàn)元額度,計(jì)算承諾費(fèi)要減600*50%,
(1)這個(gè)第17小題是不是答案錯(cuò)了,員工行權(quán)時(shí)不確認(rèn)股本嗎? (2)這個(gè)15小題“無(wú)償贈(zèng)與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
就是開(kāi)的數(shù)電發(fā)票,如果不選自產(chǎn)自銷,選哪個(gè)呢,
那個(gè)需要在特定業(yè)務(wù)里邊選自產(chǎn)自銷。不然開(kāi)出的免稅發(fā)票對(duì)方?jīng)]法抵扣,你們也不能開(kāi)免稅
特定業(yè)務(wù)在哪里呢,
數(shù)電發(fā)票,沒(méi)有注明自產(chǎn)自銷,增值稅免稅選了自產(chǎn)自銷,稅局會(huì)查嗎?準(zhǔn)備資料備查行不行呢?
開(kāi)票的界面有呀,普票,專票還有特殊業(yè)務(wù)
那我把6月份開(kāi)的這張發(fā)票在7月份沖紅,再重開(kāi)一張注明自產(chǎn)自銷的發(fā)票,我這個(gè)月申報(bào)增值稅咋申報(bào)呢
你當(dāng)時(shí)開(kāi)的什么稅率的發(fā)票?
稅率選的是免稅,
那么還是在第12行申報(bào),都是一樣的減免稅優(yōu)惠
增值稅減稅免稅申報(bào)明細(xì)表不填嗎?填的話還是選自產(chǎn)自銷嗎?
主表是自動(dòng)取數(shù)的是吧?
免稅的理由一般還是需要填的,選自產(chǎn)自銷。主表自動(dòng)取數(shù)
這跟我6月份發(fā)票在7月沖紅,那我7月申報(bào)再申報(bào)增值稅有影響嗎?
不影響7月份申報(bào)增值稅的,因?yàn)槟氵€要重開(kāi)