同學(xué),你好 是可以的,之后要把這個(gè)貨款轉(zhuǎn)入公戶
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
老師:員工借10000塊錢給公司的時(shí)候我掛在其他應(yīng)付款了,然后這個(gè)員工又欠公司錢50000元我又掛在其他應(yīng)收款了?,F(xiàn)在我要把其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)該收款要這樣做呢?
公賬往股東私卡劃款,當(dāng)時(shí)計(jì)入了其他應(yīng)收款,之后公司發(fā)放工資和購買辦公用品都是股東墊付的,也計(jì)入了其他應(yīng)收款,可以以后股東的往來就掛其他應(yīng)收款科目,不再用其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,把老板下掛的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入可以嗎?這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們公司的外貿(mào)公司,賬上掛了很多預(yù)收賬款,應(yīng)該是不發(fā)貨了,國外客戶都聯(lián)系不上了。老板讓把預(yù)收賬款余額轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款,這樣可行嗎?其他應(yīng)付款金額也是蠻大的,稅務(wù)上有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?謝謝
老師,參加國內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
先轉(zhuǎn)的公戶,后報(bào)的稅沖其他應(yīng)付,
同學(xué),你好 嗯嗯,是的