您好,這個的話是按照免稅申報,這個跨區(qū)域預繳的稅款退回來
是一戶跨區(qū)域報驗戶,在前臺改過一次預繳增值稅申報表,后面退稅的時候又按照完稅證強制退了所有預繳的稅款?,F(xiàn)在要辦理注銷,結果因為改過報表的緣故,又產(chǎn)生了一筆待退的稅款。該怎么處理
老師,請問下2023年新政策下小規(guī)模納稅人開具了3%的普票和免稅發(fā)票,季度已經(jīng)超過30萬限額,申報期該如何申報納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢
你好 老師 我們去年6月份和8月份開了35.16+35.16萬元建筑發(fā)票 當時沒有做跨區(qū)域報告,沒有在云南稅務預繳2%,增值稅,已經(jīng)在公司注冊地貴州稅務局按照9%,申報了增值 這是要不要再到云南稅務局繳呢?預繳2%增值稅呢?
老師 小規(guī)模納稅稅人 跨縣市提供建筑服務 按季度申報增值稅 季度銷售額超過30萬元 ,預繳增值稅時 用3%法人稅率還是1%,申報時適用1%的稅率吧
小規(guī)模納稅人,跨區(qū)域建筑,按照政策,月超過10萬,需要預繳增值稅,我們預繳了,但是季度完了,沒有超過30萬元,我們報增值稅報表的時候,是免稅的,請問,是按照免稅申報,然后把跨區(qū)域預繳的稅款退回來嗎,還是按照有稅的申報
請問:假如小微企業(yè)在2025年3月發(fā)現(xiàn)2023年有一筆供應商的貨款30000元不需要再支付給對方。已經(jīng)做了如下調整分錄: 借:應付賬款30000,貸:以前年度損益調整30000 借:以前年度損益調整1500,貸:應交稅金—所得稅1500 借:以前年度損益調整28500,貸:利潤分配-未分配利潤28500 導致利潤表和資產(chǎn)負債表都勾稽關系對不上。請問在財務軟件里還要做處理嗎?調表是調什么表?是調2024年12月的資產(chǎn)負債表還是2025年3月的資產(chǎn)負債表,還是調匯算清繳的所得稅申報表?
您好老師,請問月工資一萬元,個人所得稅是多少,怎么算的,麻煩給說一下,謝謝
這道題可以直接拿7.1日先付的利息30再減啥都沒干時付的交易費15 得出應確認的投資收益數(shù)額嗎
個體戶奶茶店,沒做稅務登記,記賬做流水賬還是復式記賬?請的有員工,員工報銷單,怎么保存?
老師,已經(jīng)開具的完稅證明在電子稅務局里如何下載?
老師,注冊資金寫的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時候,工資寫錯了,應該是4879我寫少了,怎么修改,還沒扣款
3000塊一個月租用廠房 3年 這個確認使用權資產(chǎn)嗎 會計準則
計提折舊和攤銷符合謹慎性的會計質量要求么
印花稅的計稅基礎是合同金額還是開票金額
那以后超過10萬,未超過30萬,能不能不要預繳,麻煩著
是可以的,未超過30萬,可以不預交的這個