同學(xué),你好 是按照1%來(lái)算
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超30萬(wàn)元,入賬時(shí)3%減按1%計(jì)算增值稅,申報(bào)表該怎么填?
小規(guī)模納稅人申報(bào):三季度開(kāi)具增值稅普通發(fā)票超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)具的有1%稅率,還有3%稅率,這次申報(bào)增值稅能不能都按1%申報(bào)繳款???
小規(guī)模納稅人適用3%減按1%的政策,第二季度申報(bào)的季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn),申報(bào)增值稅時(shí)主表的第18欄“小微企業(yè)免稅額”應(yīng)如何填寫?
老師,這個(gè)新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開(kāi)具普票嗎?季度超過(guò)30萬(wàn)的,就在申報(bào)的時(shí)候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺(tái)】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬(wàn)元(含)以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)繳增值稅。如您符合條件請(qǐng)自行申報(bào)享受,謝謝。 老師,我剛收到這個(gè)信息。我是小規(guī)模納稅人,開(kāi)個(gè)季度開(kāi)了10萬(wàn)左右的增值稅專用發(fā)票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個(gè)季度申報(bào)增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
老師,我們公司租用老板的車,今天老板去稅局代開(kāi)了私車租賃發(fā)票,繳納了印花稅。請(qǐng)問(wèn),印花稅所屬期是7月份的話,那我們公司申報(bào)印花稅是在次月申報(bào)嗎?我們公司是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅了,季度申報(bào)印花稅。
老師收到加工費(fèi)普票需要交印花稅嗎
個(gè)體戶稅務(wù)開(kāi)戶新辦套餐流程怎么做
老師,5月個(gè)稅忘記申報(bào)了,如何在網(wǎng)上補(bǔ)申報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,6月沒(méi)發(fā)5月份的工資賬務(wù)怎么處理呀?那個(gè)個(gè)稅還要申報(bào)嗎?
假設(shè)在深圳考過(guò)了中級(jí)三門 需要考后審核嗎
填寫出口收匯情況表,有疑點(diǎn)怎么解決
老師,您好,社保是次月交當(dāng)月的,還是當(dāng)月的當(dāng)月交
請(qǐng)問(wèn)老師,我方付給對(duì)方租房違約金,我方是出租方,對(duì)方是承租方,對(duì)方需要給我方開(kāi)發(fā)票嗎?
2412000除以8680677.76的百分比多少