您好,這個的話,那你做計提,等于說應(yīng)交稅費 這個還多了0,01是嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)我去年11月份的印花稅多計提了一次,怎么辦?改原來的賬還是今年多做一筆調(diào)節(jié)分錄?
請問老師21年的12月印花稅提多了,在22年1月做賬時調(diào)整過來怎么做會計分錄?
老師,印花稅16年12月多計提0.02,17年1月多提0.03,共多0.05.現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,去年印花稅多計提了1塊,繳納是正確的,現(xiàn)在怎么調(diào)賬多計提的部分?
老師,去年12月計提印花稅,,購銷合同多計提了1分,營業(yè)賬簿多計提了60,現(xiàn)在怎么處理呢?實際交的沒有問題
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進(jìn)項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點價模式的吧
@董老師,研究研究報表
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
23年11月計提時,借稅金及附加601 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 601。次月繳納時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 600,貸銀行存款600,賬里就有個1塊的差的,現(xiàn)在要把差額調(diào)整掉
這樣的話,是借 應(yīng)交稅費? 印花稅0.01 貸 以前年度損益調(diào)整——稅金及附加0.01