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老師,去年印花稅多計提了1塊,繳納是正確的,現(xiàn)在怎么調(diào)賬多計提的部分?

2024-07-01 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-01 11:44

您好,這個的話,那你做計提,等于說應(yīng)交稅費 這個還多了0,01是嗎

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快賬用戶8443 追問 2024-07-01 12:14

23年11月計提時,借稅金及附加601 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 601。次月繳納時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 600,貸銀行存款600,賬里就有個1塊的差的,現(xiàn)在要把差額調(diào)整掉

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齊紅老師 解答 2024-07-01 13:17

這樣的話,是借 應(yīng)交稅費? 印花稅0.01 貸 以前年度損益調(diào)整——稅金及附加0.01

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您好,這個的話,那你做計提,等于說應(yīng)交稅費 這個還多了0,01是嗎
2024-07-01
同學(xué)你好!多計提的話 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸:稅金及附加 而且印花稅的話 現(xiàn)在是不用計提的哦
2020-10-09
您好, 你這個是多計提了1分還是多計提了60了?
2025-02-11
那么直接反結(jié)賬,原分錄紅沖
2025-02-11
你好,學(xué)員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅 貸稅金及附加
2022-12-03
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