對的,轉(zhuǎn)出的部分就需要繳納
我司原財(cái)務(wù)有較多進(jìn)項(xiàng)未抵扣,她是每個(gè)月需要多少進(jìn)項(xiàng),就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項(xiàng)全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項(xiàng)需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師,我有個(gè)工作上的問題不懂,我新入職的公司他們成立不到一年,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅有幾百萬余額,但是我們每個(gè)月都有控制稅負(fù),增值稅交一兩萬,當(dāng)月認(rèn)證多少就抵扣多少。我要怎么沖掉這筆賬
老師您 好,我們收到供應(yīng)商開過來的發(fā)票,當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,全都先入賬,入賬的分錄為:借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但是認(rèn)證發(fā)票時(shí),我只是認(rèn)證部分,這時(shí)我會(huì)手工做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,每個(gè)月做賬的模式都是這樣,現(xiàn)在出報(bào)表時(shí),出現(xiàn)一種結(jié)果,就是應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目出現(xiàn)貸方金額,好奇怪哦
供應(yīng)商發(fā)票認(rèn)證異常,稅額16580,稅局讓我們這個(gè)月報(bào)6月增值稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們公司平時(shí)稅負(fù)率是控制在2.5左右,然后我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)剛好認(rèn)證控制2.5%,那這個(gè)月轉(zhuǎn)出的16580這部分,是不是轉(zhuǎn)出多少就交多少稅
請問老師,6月份因供應(yīng)商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉(zhuǎn)出,我司已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后對方公司補(bǔ)繳了稅款,稅局也將這5份發(fā)票解除異常,并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時(shí),對方又欠稅,但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款,稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉(zhuǎn)出,我們6月份轉(zhuǎn)出后就沒有再勾選認(rèn)證,那進(jìn)項(xiàng)稅額不就重復(fù)轉(zhuǎn)出了?這種情況怎么處理呢?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
這部分16580不能找進(jìn)項(xiàng)抵扣一點(diǎn)嗎?
那稅不得多交16580
你要是有進(jìn)項(xiàng)稅額既可以抵
有進(jìn)項(xiàng)稅
但是這部分全部抵能行嗎?
對,等于是你認(rèn)證相同的金額轉(zhuǎn)出就不用交稅了。