借預(yù)付賬款貸,銀行存款6萬(wàn)。 借固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款6萬(wàn),長(zhǎng)期應(yīng)付款, 借,其他應(yīng)收款個(gè)人。貸,銀行存款, 借,長(zhǎng)期應(yīng)付款,財(cái)務(wù)費(fèi)用利息貸,其他應(yīng)收款個(gè)人。
老師,您好。請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題:有一個(gè)公司是6月底升的一般納稅人(之前是小規(guī)模,老板因?yàn)橄胭I(mǎi)個(gè)小車(chē)然后特意去升的,說(shuō)可以少幾萬(wàn)塊錢(qián))。然后現(xiàn)在購(gòu)車(chē)的發(fā)票都拿給我了,車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票是專(zhuān)用發(fā)票是8230元,然后還有一張機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售票統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián),價(jià)稅合計(jì)376000,增值稅稅額43256.64,還有一張完稅證明(車(chē)輛購(gòu)置稅)33274.34 我想問(wèn)一下老師我應(yīng)該怎么做這些賬
老師,現(xiàn)在是這樣 1、我們公司買(mǎi)了一輛車(chē),是貸款的,我們現(xiàn)在從銀行貸款了90萬(wàn)直接到公司公戶(hù),我們這個(gè)算長(zhǎng)期借款,因?yàn)橐荒曛畠?nèi)還不清 2、然后再走公戶(hù)將車(chē)款付到賣(mài)車(chē)公司的公戶(hù),他們對(duì)應(yīng)的給開(kāi)發(fā)票 那現(xiàn)在我這邊做賬是怎么做呢?是先借:銀行存款90萬(wàn)貸:長(zhǎng)期借款90萬(wàn) 付車(chē)款時(shí)同事收到發(fā)票 借:固定資產(chǎn)90萬(wàn)貸:銀行存款90萬(wàn) 每月還銀行貸款時(shí) 借:長(zhǎng)期借款5萬(wàn) 貸:銀行存款5萬(wàn) 是這樣嗎?那每月還款的利息跟貨款是一起記還是利息單獨(dú)記呢
老師我想問(wèn)下我們賣(mài)車(chē)的,然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開(kāi)了幾臺(tái)車(chē)發(fā)票進(jìn)來(lái),然后做了合同先預(yù)付5萬(wàn)塊押金給對(duì)方公賬上,我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車(chē)再還給對(duì)方,現(xiàn)在是這個(gè)情況,對(duì)方月底開(kāi)的6臺(tái)車(chē)給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了,然后現(xiàn)在對(duì)方公司賣(mài)掉了這這6臺(tái)車(chē)的1臺(tái)車(chē),那我們要高開(kāi)一點(diǎn)發(fā)票金額開(kāi)給對(duì)方嗎?其次對(duì)方賣(mài)掉了這開(kāi)給我們的6臺(tái)車(chē)?yán)锩娴?臺(tái)車(chē),那我們現(xiàn)在開(kāi)還給對(duì)方1臺(tái)車(chē),那這臺(tái)車(chē)款他們打給我們對(duì)公吧?不然開(kāi)出去發(fā)票實(shí)際沒(méi)進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
老師,我們公司有個(gè)這樣的情況,小王是我們公司的合作方,他個(gè)人購(gòu)買(mǎi)機(jī)械貸不了款,所以就以我們公司名義購(gòu)買(mǎi)了機(jī)械,首付按揭的這種,每個(gè)月還按揭款8萬(wàn)元,(就是購(gòu)買(mǎi)車(chē)的名是我們公司,但實(shí)際是小王的車(chē))所以小王負(fù)責(zé)車(chē)款的支付,小王每個(gè)月就把按揭款打到我們的公戶(hù),我們公戶(hù)再支付機(jī)械公司按揭款……但是小王打進(jìn)來(lái)的款,我只能記賬,借方銀行存款,貸方其他應(yīng)付款小王,這樣下來(lái)就導(dǎo)致賬上已經(jīng)掛了其他應(yīng)付款小王100多萬(wàn)啦,我現(xiàn)在想要不要補(bǔ)一份借款合同 然后 把錢(qián)還他 把賬平了 他在私底下把錢(qián)還給老板 還是應(yīng)該怎么操作好些???
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師,這個(gè)稅后付現(xiàn)成本是怎么計(jì)算的
跨省報(bào)個(gè)稅可以在同一個(gè)自然人扣繳端嗎?還是需要下載多一個(gè)自然人扣繳端
老師,購(gòu)進(jìn)商品已付款未收到發(fā)票,做賬:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票時(shí)怎么做賬?
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,公司里有個(gè)工人已滿(mǎn)60周歲,他的工資加餐補(bǔ)4800是以現(xiàn)金的形式發(fā)放的,怎么才能做到成本里,可以給他上工傷保險(xiǎn)嗎
企業(yè)借入一般借款。合同年利率和實(shí)際年利率應(yīng)該用哪個(gè)?
政府財(cái)政撥款是記什么科目
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是貸企業(yè)所得稅費(fèi)用,借其他流動(dòng)資產(chǎn),現(xiàn)在6月收到退稅,我是借銀行存款貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后借企業(yè)所得稅,貸其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下老師,像那種進(jìn)貨以后馬上賣(mài)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,可以直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款嗎?還是必須要庫(kù)存商品過(guò)渡
個(gè)體戶(hù)查賬征收,注銷(xiāo)會(huì)查賬嗎
老師,您好,我是0基礎(chǔ),我手里有一個(gè)公司5月做的稅務(wù)登記是一般納稅人,5月29號(hào)收到一張進(jìn)賬票是13167.22,款已付,5月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)票,5月做記賬憑證是借:預(yù)付賬款,貸銀行存款等6月或者7月沖減,還是借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)付賬款
一輛車(chē)掛賬AB兩個(gè)公司賬戶(hù)?A公司就這樣一直掛賬嗎?
怎么能是掛賬AB公司 是B公司銷(xiāo)售給A公司的,然后A公司按月還貸款,還給貸款公司,可以的。
1、5月我們公司匯款到A公司賬戶(hù)(購(gòu)車(chē)預(yù)付款) 2、5月B公司開(kāi)票購(gòu)車(chē)總款給我們公司 3、6月我們公司匯款到老板賬戶(hù),在他手機(jī)小程序付車(chē)貸
你好,你看下一個(gè)公司是不是貸款公司?
然后一個(gè)公司4S店的。
是的,老師
可以的,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系。