您好,股東變?yōu)楣臼枪蓶|把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,轉(zhuǎn)讓價(jià)要考慮未分配利潤的,就是老股東要交個(gè)稅了
老師你好,我想問一下啊,就是說股權(quán)分配這一塊你看吧,比如說公司嗯他交完稅之后吧,他加上稅之后吧,比如說銀行賬戶上還有30萬,假如說還有30萬,他就不就是說稅后的利潤了嗎?可是你要是說個(gè)人所得稅20%交的話,那稅點(diǎn)太高,怎么能避免這個(gè)嗯這個(gè)這個(gè)能避免這個(gè)稅后的這個(gè)利潤少一點(diǎn)呢?
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項(xiàng)嘛,然后對方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個(gè)收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧,然后等到公司給法人報(bào)銷的時(shí)候,有這個(gè)流水的時(shí)候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師你好,我想問一下,假如說我們公司的成立,我們公司成立以后,是需要在5年之內(nèi)實(shí)繳注冊資金,注冊資金數(shù)額的,他這個(gè)實(shí)繳注冊資金是什么意思呢?嗯,是我們要把這個(gè)股東自己的錢存到這個(gè)對公賬戶。上,然后嗯存到對公賬戶上,你一直放在那不允許動嗎?還是說這個(gè)注注冊資金,我可以用注冊資金來進(jìn)貨,嗯,然后銷售呢?
老師你好,假如說我們公司2024年年底就是12月份的時(shí)候,嗯,假如說我們的收入是500,然后所有的費(fèi)用合起來是100,然后我們的這個(gè)營業(yè)利潤就是400,對吧?嗯,然后嗯我們交了5%的這個(gè)企業(yè)所得稅,那就是嗯交了20 30,對吧?我們把這個(gè)稅款已經(jīng)交到這個(gè)嗯國家稅務(wù)局啦。然后就是我們在嗯匯算2024年企業(yè)所得稅的時(shí)候,我不是還有1000塊錢的職工教育經(jīng)費(fèi)的剩余嗎?嗯,然后就是說嗯假如說我以這個(gè)2024年工資總額乘以8%算出來是呃準(zhǔn)許抵扣,假如說是100吧,那是不是嗯我在這個(gè)剩余的工會經(jīng)費(fèi)里面調(diào)減100,嗯,調(diào)減100的話,是不是就意味著嗯我的這個(gè)費(fèi)用就是匯算的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用總數(shù)增加了100,就變成收入是500,然后費(fèi)用就是200了,這樣的話我們交稅,營業(yè)利潤是300,我們交稅的話是不是就應(yīng)該是15塊錢?那這樣的話是不是我們我就得退稅退五塊錢呢?
嗯,老師是這樣的,你看假如說我們公司假如現(xiàn)在有一個(gè)公司他的未分配利潤是4萬,嗯,然后呃這期間公司把這個(gè)股東轉(zhuǎn)變成公司了,那這個(gè)未分配利潤?quán)诺人N的時(shí)候會怎么處理呢?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
嗯,是的,老師就是說你假如說我這個(gè)公司未分配利潤是4萬,嗯,然后嗯但是我實(shí)際轉(zhuǎn)讓的價(jià)格比如說就500塊錢,那我以500為基數(shù)交這個(gè)稅,可以嗎?
您好,不是的,轉(zhuǎn)讓價(jià)不是我們自已想訂多少就訂多少, 未分配利潤為正時(shí),轉(zhuǎn)讓價(jià)不能低于 投入本錢%2B未分配利潤*份額 新股東印花稅=轉(zhuǎn)讓價(jià)*0.05%*50% 老股東印花稅=轉(zhuǎn)讓價(jià)*0.05%*50% (個(gè)人)老股東個(gè)稅=(轉(zhuǎn)讓價(jià)-原投入本錢-轉(zhuǎn)讓價(jià)*0.05%*50%)*20% (個(gè)人)老股東的投資收益并入利潤總額交所得稅
老師,你好,這公司注銷的時(shí)候,我我做一個(gè)分錄,把未分配利潤給調(diào)少了,如果不看賬的話,嗯,是不是嗯也沒什么太大問題呀,也不會被發(fā)現(xiàn)了
您好,能讓他們看不出來才好,因?yàn)槲覀円俳欢惲?,發(fā)工資嘛
好的,老師就是說最穩(wěn)妥嗯也算是有效的辦法,就是每年適當(dāng)?shù)陌l(fā)個(gè)幾大大幾千~1萬的工資,是吧?就是這個(gè)度自己衡量這個(gè)是更為穩(wěn)妥一些,是吧?請6
也不會那么太復(fù)雜
老師你好,或者是用這個(gè)呃未分配利潤去購買呃公司需要的一些東西,比如說買汽車,是吧?或者買了一些大型設(shè)備,嗯,這樣也可以把這錢消耗出去,對吧?
是這種的用的也比較少,還是發(fā)工資嗯就是用的多一些,
您好,要注銷了還買設(shè)備不合適,還是發(fā)工資吧,員工又不走,發(fā)工資還正常
好的,老師,如果要是發(fā)工資的話,公司一年可能都沒有收入,這一年得虧多少?這才算不會讓稅務(wù)局就是注意到啊有沒有一個(gè)虧損的范圍1萬以內(nèi)呀,還是1萬~2萬都可以呀?
您好,這個(gè)我們沒有把握的呀,都在稅務(wù)專管員的個(gè)人判斷上,