您好,是的,是要退給我們的
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務費用。然后減去應付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分攤嗎,但是這個房租分攤。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤,就是把這個。
老師你好,我想問一下,嗯,就是說比如說我們有一個新成立的企業(yè),假如說是9月份做的稅務,登記今年9月份,嗯,如果我們不做人員工資,嗯等假如說我們今年年底12月份有業(yè)務了,然后假如說同一個人,我在同一個月12月份可以把這個人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎?這樣的話,嗯涉及到交個稅嗎?如果說每個月的工資給他寫的不超過5000的話
老師您好,我想問一下,就是我們假如說3月份開了一張12月份的環(huán)保設備運維的發(fā)票,然后我的這個問題就是說我這個員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說1~3月吧,嗯,可能只能達到1萬多的這個人工成本,但是往后這幾個月,嗯,每個月都要做工資,我的意思就是說1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說嗯,因為前期人工成本少,交的所得稅過多,然后到了年底還要調增退稅,因為往后不是我這幾個月都要一直做工資嗎?肯定到時候費用還會上來,我說我想問的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說退稅麻煩嗎?
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網上賣東西之后那個收入應該都轉到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經費就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經費和所得稅
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網上賣東西之后那個收入應該都轉到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經費就是做人工工資嘛,
老師4月份多做收入了,想把她調了5月份,怎么調
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應付利息還是長期借款-應計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤然后25年財務報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結賬
我有一個公司,出口外貿也有內銷,實際情況內銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義?。吭鲋刀愡M項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應該如何處理
好的,老師,如果我要是嗯覺得退稅要是麻煩的話,我可以不調減嗎?即便是有工資,我也不調減,可以嗎這會兒?
您好,退稅查賬風險,我們再調增一個,比如無票費用, 年度匯繳:無票費用在調整A105000第30行(十七)?
你好,我想問一下,現(xiàn)在退稅的流程很麻煩嗎?去大廳嗎?
您好,退稅的流程太簡單,申報就會退稅 就是有查賬風險
好的,老師,那就是說假如說我產生這個企業(yè)所得稅或者是增值稅呀,然后或者是別的一個稅退稅的話,嗯,我要是不想退的話,嗯,尤其是這個企業(yè)所得稅匯算,嗯,我如果說不想退的話,嗯,那就是呃調減的同時就是調增一個嗯,調整一個別的費用,這樣就持平了,就不用就不用那個退稅了,是吧?
您好,是的,工作中我們就是這么操作的,
那意思就是說嗯做退稅的話嗯是有一定的風險的,有可能會查我們公司的賬,然后也可以做這種嗯一正一副的調平的這種方式,就不用繳稅了,對吧?
老師,我想問一下,就是我們2023年匯算完了之后,職工教育經費我們有剩余,2024年不管我們公司有沒有產生職工教育經費,只要產生員工工資了,然后乘以8%就可以調減那個剩余的職工教育經費了,對吧?
您好,對對,就是這樣的哦,
老師,你好,我想問一下就是嗯我們公司嗯如果給就是其他企業(yè)開票的話,他這個匯款嗯假如說不能走對公現(xiàn)金,像我們這樣現(xiàn)金收款可以嗎?也就大概2萬塊錢左右,2萬~3萬之間吧,2萬左右。
您好,可以的呀,沒有文件規(guī)定不能現(xiàn)金收哦
是不是?我記得說嗯多少萬以下可以現(xiàn)金收多少萬以上是要求走對公的,是嗎?
哎,老師,我想問一下這種調增調減的那種匯算清繳賬賬本上不用動,是吧?不用嗯,變動科目跟著變動,不用跟著調整,是吧?
您好,沒有這個文件?的哦 2.不用動賬,賬就沒有錯,這是調表不調賬
好的,老師,我還想問一個問題,就是嗯我們公司買了一個公司,這個公司是老早之前成立的,然后買的時候他已經驗過資了,是300萬,嗯,實繳到位,嗯,但是買過來之后呢,我們發(fā)現(xiàn)他們的報表實收資本嗯是300萬,然后嗯庫存現(xiàn)金也是300萬,好像就是說這個對公賬戶上已經沒有300萬了,嗯,然后他把那個300萬寫在庫存現(xiàn)金可和實收資本科目了,我感覺好像是抽逃資金,就像這種情況怎么處理呢?
就是說人家實繳到位,呃,就是人家剛成立的時候就嗯實繳到位了,嗯,可能人家經營了幾年以后我們買過來了,嗯,發(fā)現(xiàn)那個科目就是這樣。
您好,他們我驗資報告,您看一下上面的回單,現(xiàn)金做的假實收資本是驗資?不了的
他有那個驗資的報告在我們的老板手里呢,不是假的應該他我感覺就是抽到資金啦,驗完資之后就把資金導出來啦。
您好,他們有沒有賬套導您呀,您看一下實收資本的這些分錄是怎么做的
老師你好,我就是想著嗯把這個實收資本這個科目抹平了,不就沒人知道我們實收那個實繳資本了嗎?
您好,不行不行的,實收資本沒有了,我們老板就有實繳的義務的,您要查清楚