同學(xué),你好 不可以的
老師您好,我想請(qǐng)問一下,關(guān)于普通紙質(zhì)(電子)發(fā)票紅沖,是不是可以直接紅沖,不需要開紅字信息申請(qǐng)請(qǐng);但紙質(zhì)(電子)專用發(fā)票,是不可以直接紅沖的,需要先填開紅字信息申請(qǐng)表,然后再開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)紅沖呢?
老師好!請(qǐng)問之前開的電子發(fā)票,需要紅沖,但是電子發(fā)票沒有庫存了,可以用紙質(zhì)普票紅沖嗎?
老師 紙質(zhì)版的普票可以用電子發(fā)票紅沖嗎
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)在數(shù)電平臺(tái)可以部分紅沖以前的紙質(zhì)的普通發(fā)票嗎?我們是銷售方
請(qǐng)問老師,已在稅務(wù)官網(wǎng)上紅沖了數(shù)電票,原本要打印紙質(zhì)版的普通發(fā)票,但是誤點(diǎn)了電子版的普通發(fā)票,可以再紅沖負(fù)數(shù)電子版的普票,重新開具紙質(zhì)版的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
金融機(jī)構(gòu)納稅調(diào)整事項(xiàng)中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他應(yīng)該都填寫啥
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
@郭老師,如果2024年整年的收入為零,所得稅匯算清繳可不可以都填零?。?/p>
老師:我做匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第四季度的增值稅收入,跟報(bào)表的收入不一樣,匯算有提示,現(xiàn)在怎么辦
老師 個(gè)體戶用不用計(jì)提折舊,前一任會(huì)計(jì)沒計(jì)提
董孝彬老師,您好!續(xù)問—只要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,傭金和手續(xù)費(fèi)里邊嗎?傭金的話是證券交易的那個(gè)流水賬戶直接扣減的,需要取得發(fā)票的嗎?
老師,我去年匯算清繳的時(shí)候,報(bào)送固定資產(chǎn)的分項(xiàng)時(shí),將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),今年我能按正確的報(bào)送嗎?比如去年賬面電子設(shè)備原值450000,累計(jì)折舊450000,我匯算的時(shí)候填了原值600000,累計(jì)折舊600000,今年我能按450000,報(bào)送嗎?匯算清繳時(shí)原值與累計(jì)折舊的總計(jì)金額都跟賬對(duì)上的,只是明細(xì)分項(xiàng)金額不對(duì)
報(bào)稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報(bào)表
我們公司第二季度做了一筆業(yè)務(wù),利潤100萬,但是費(fèi)用比較少,但是老板不想預(yù)繳那么多稅,可以暫估一些提成之類的費(fèi)用嗎
集團(tuán)內(nèi)部單位之間的固定資產(chǎn)無償調(diào)撥,我們是接收的單位,調(diào)入方,我貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目呢,借方計(jì)入固定資產(chǎn)(原值)貸方一個(gè)累計(jì)折舊(調(diào)出方已經(jīng)計(jì)提的折舊)那凈值入哪個(gè)科目呢
為什么呢
同學(xué)你好 數(shù)電電子票,只能沖增值稅發(fā)票,不能沖機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票
但是我登陸電子稅務(wù)局開具紅字發(fā)票,可以顯示錄入紅字信息確認(rèn)單呀
同學(xué),你好 你是可以錄入,是對(duì)方開具,你不可以開具
如果對(duì)方還沒勾選,就可以直接紅沖了?那還是可以電子紅沖呀?
同學(xué),你好 可以直接紅沖
那意思是說:數(shù)電電子票紅沖數(shù)電紙質(zhì)的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是可以的,對(duì)嗎
同學(xué),你好 不可以的,這是2種發(fā)票,種類不同 是開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一紅字發(fā)票
開機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的紅字發(fā)票,前提是必須有空白的紙質(zhì)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
紅沖的也會(huì)占一張空白的紙質(zhì)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的