您好,這個(gè)的話可以抵扣,按照1400對(duì)應(yīng)抵扣
我們是勞務(wù)公司但不包扣勞務(wù)派遣,承接了一項(xiàng)建筑勞務(wù),我們也把這項(xiàng)勞務(wù)承包給了個(gè)人,現(xiàn)在是由甲方把工程款代發(fā)職工工資的形式給了職工了,實(shí)際沒有錢進(jìn)我們公賬的,但現(xiàn)在我們也要求這個(gè)我們發(fā)包出去的個(gè)人給我們提供“建筑勞務(wù)”的發(fā)票給了我們,但是實(shí)際我們是沒有給這個(gè)個(gè)人轉(zhuǎn)錢的?。∵@個(gè)賬務(wù)老師我們?cè)撛趺刺幚砟??能具體給我講講嗎?
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題。我們項(xiàng)目上裝的電費(fèi)總表由我都承包方開戶繳納電費(fèi),電力公司開票給我公司比如5要。其中有2萬(wàn)是業(yè)主使用,業(yè)主要求我們開具電費(fèi)發(fā)票給他。那電力公司開給我的5萬(wàn)專票中的2萬(wàn)所對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎?還是我按正常的購(gòu)進(jìn)銷售做抵扣就可以?
老師,我想請(qǐng)問一下,我們員工有1000元報(bào)銷,并且開了公司抬頭的發(fā)票,正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該公戶直接付給他,但是我們老板直接用私卡轉(zhuǎn)員工微信了,請(qǐng)問我要怎么做賬?發(fā)票開了,私卡轉(zhuǎn)的錢
老師,我想請(qǐng)問一下,我們員工有1000元報(bào)銷,并且開了公司抬頭的發(fā)票,正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該公戶直接付給他,但是我們老板直接用私卡轉(zhuǎn)員工微信了,請(qǐng)問我要怎么做賬?發(fā)票開了,私卡轉(zhuǎn)的錢
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 在沒竣工驗(yàn)收之前進(jìn)項(xiàng)記的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1月竣工驗(yàn)收完了 給業(yè)主開了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實(shí)際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對(duì)上了 所以5000多無(wú)法查詢 請(qǐng)問老師我們賬上多出來(lái)的5000多 是不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應(yīng)該記什么呢
老師,咨詢下,購(gòu)買的柜子,一般入賬固定資產(chǎn)哪個(gè)類別 殘值 折舊年限~
1.勞動(dòng)合同未到期,中途改為勞務(wù)合同,合法嗎?2.勞務(wù)合同如果公司代交社保,保費(fèi)由勞動(dòng)者自行承擔(dān),合規(guī)嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營(yíng)范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請(qǐng)問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
怎么做賬呢老師
發(fā)票讓我看一下吧這個(gè)
老師這是6月扣的,5月的賬單
這個(gè)直接就是借管理費(fèi)用通訊費(fèi)帶銀行存款,直接按照票的金額做
但是銀行賬上只扣了2294.1老師。有員工往里打錢了
其他的那一部分,你可以當(dāng)作其他應(yīng)收款
老師,這會(huì)不會(huì)應(yīng)該是其他應(yīng)付啊?因?yàn)槭枪旧倏坼X。
嗯對(duì),剛才說(shuō)錯(cuò)字了,是貸方差額
老師,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以正常做賬抵扣吧?
對(duì)于年終匯算會(huì)有影響嗎?
對(duì),正常是可以抵扣的這和不影響