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由于沒有用應(yīng)付賬款過渡,直接支付用銀行存款分錄。 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 那現(xiàn)金流量表支付的稅費(fèi)那一欄也顯示這個進(jìn)項(xiàng)稅額這個金額,那做工商申報納稅總額不是按當(dāng)年實(shí)際繳納金額嗎?不是按所屬期??墒俏业闹Ц兜亩愘M(fèi)那里顯示進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)金額

2024-06-29 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-29 13:46

您好,我們的流量選得不對, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 的流量是 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 不是 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

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快賬用戶3028 追問 2024-06-29 13:52

老師,我沒明白,我用的金蝶軟件做的。而且現(xiàn)金流量表這里是沒有設(shè)置的公式的。

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齊紅老師 解答 2024-06-29 13:54

您好,我們也是金蝶,這是手工指定的流量,不是系統(tǒng)完成的

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快賬用戶3028 追問 2024-06-29 13:57

那之前全部都是按這個了,支付稅費(fèi)全錯了,要自動選呀

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齊紅老師 解答 2024-06-29 13:58

您好,是自已選的呀,這是自已判斷?的,系統(tǒng)判斷不了

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快賬用戶3028 追問 2024-06-29 14:00

那我6月起我如果選了,七月會默認(rèn)嗎?或者以前支付的稅費(fèi)那一欄會變嗎?因?yàn)閳蟊硪裁吭律蟼髁?

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齊紅老師 解答 2024-06-29 14:01

您好,不會的,您是哪個版本,我們專業(yè)版每次都要選的

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快賬用戶3028 追問 2024-06-29 14:03

老師,我這個是金蝶的精斗云云會計(jì)。我怕影響之前已經(jīng)出的報表。

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齊紅老師 解答 2024-06-29 14:04

哦哦,那您問一下金蝶客服,以我的知識判斷,這個不會影響前期的,我們都結(jié)賬了

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快賬用戶3028 追問 2024-06-29 14:06

好,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-29 14:09

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,我們的流量選得不對, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 的流量是 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 不是 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
2024-06-29
你好,對方這個給你們開紅字發(fā)票嗎,實(shí)務(wù)中只有開紅字發(fā)票才沖成本,借:工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù) 你之前結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本做多沒
2021-04-07
首先,關(guān)于月底認(rèn)證稅金和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄,根據(jù)您所提供的信息,可以按照以下步驟進(jìn)行操作: 1.認(rèn)證稅金:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 2.待認(rèn)證稅金結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 其次,關(guān)于前期多繳稅費(fèi)的抵扣問題,如果您的前期多繳的稅費(fèi)已經(jīng)計(jì)提并繳納完畢,現(xiàn)在需要用來抵扣當(dāng)期的增值稅和稅金及附加稅,可以按照以下步驟進(jìn)行操作: 1.將前期多繳的稅費(fèi)從應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目中轉(zhuǎn)出,作為抵扣當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)的憑證。具體會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(前期多繳的稅費(fèi))貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 2.將前期多繳的稅費(fèi)抵扣當(dāng)期的增值稅和稅金及附加稅,具體會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金(或未交增值稅)貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 最后,關(guān)于增值稅和稅金及附加稅退回的會計(jì)分錄,如果需要退回當(dāng)期的增值稅和稅金及附加稅,可以按照以下步驟進(jìn)行操作: 1.退回增值稅和稅金及附加稅時,先沖減應(yīng)交稅費(fèi)科目,具體會計(jì)分錄為:借:銀行存款(或現(xiàn)金)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金(或未交增值稅) 2.將沖減的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目,具體會計(jì)分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金(或未交增值稅)貸:營業(yè)外收入-退稅收入 3.如果退回的增值稅和稅金及附加稅需要經(jīng)過稅務(wù)部門的審批才能退回,可以先通過“其他應(yīng)收款”科目進(jìn)行掛賬,待審批通過后再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目。具體會計(jì)分錄為:借:其他應(yīng)收款-XX稅務(wù)局退稅款貸:銀行存款(或現(xiàn)金)待審批通過后:借:營業(yè)外收入-退稅收入貸:其他應(yīng)收款-XX稅務(wù)局退稅款
2023-10-23
對的是的,正確的,沒有關(guān)系,就是這么做。
2025-04-15
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