您好,這個資產(chǎn)不在公司賬上,得讓員工按現(xiàn)在賬上的其他應收款科目來賣給我們,把這個往來科目給平了,然后再把固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款/其他應收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
老師,我們公司是一家租賃公司,有兩臺車是掛在我們公司名下的,有的單是他們自己拿單去結(jié)賬了,月結(jié)的單子就由我們公司收到款,再由我們付給他。他們自己去結(jié)賬的單子我要怎么做賬,還有我們要付給他的,把每個月匯總好,我銷售時做的是:借應收賬款2萬 貸主營業(yè)務收入_2號車 2萬 收到貨款就直接記 借應付賬款2萬 貸 應收賬款 2萬 這樣可以嗎
我們上個月有政府補貼 我們單位沒有資質(zhì) 得在別的企業(yè)往外開機動車發(fā)票 然后我們 就把專票開給了另一家企業(yè) 我們?nèi)チ硪患移髽I(yè)刷這個車款 另一家企業(yè)把錢就轉(zhuǎn)到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢? 但實際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個首付 和尾款 另一家公司給我們轉(zhuǎn)過來的錢就是走一下賬 因為我們開專票給他們了
老師,我們企業(yè)貸款買一臺車但是車的名字是員工的名每月還貸款是往員工卡上轉(zhuǎn)款,貸款公司在從員工卡里扣款,我計入其他應收款 車貸款科目了,這個月車貸還完了,直接能入我們固定資產(chǎn)里嗎?
老師,我們?nèi)昵百J款以員工名買了一臺車,每個月還貸款向員工卡里轉(zhuǎn),他在還貸款,這個月?lián)Q完了,這三年我一直掛賬其他應收款了,還完了這臺車我需要怎么操作呢
老師,我們小規(guī)模企業(yè)購入一臺車,是以員工的名貸款購入的,每個月還貸款把款打入員工卡,在從員工卡里扣款 ,我一直掛其他應收款 車貸款,這個月還完款了,還三年,共計26萬元錢,現(xiàn)在車綠本是員工名,這個公司現(xiàn)在想要注銷,我得怎么處理好呢
老師,代扣個人的社保為什么計到其他應付款的借方
老師您好,企業(yè)匯算清繳工資薪金與代扣代繳工資不一致如何處理
老師,我公司有很多13個點的進項票,但是賣出去是個人,消費者不要票的,就沒有銷項,如果開票的話說真的就不賺錢了,這個該怎么辦呢?
有毛利率,能算出掙錢還是賠錢嗎?
老師,請問下 老板以個人名義購買一個公司繼續(xù)經(jīng)營,個人賬戶付的款,怎么做賬務處理
你好,老師,我們公司老板沒有開公戶,有其他應付款1000塊錢,咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒有在資產(chǎn)負債表和利潤表里體現(xiàn)出來?
老師好,我們技術(shù)部負責人說,他們?nèi)齻€月研發(fā)一個項目,然后會申請軟著,這樣的話,我要怎么做會計分錄啊
老師請問下 公司經(jīng)營的展覽場館,場館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運營部門的計入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計入到銷售費用嗎還是管理費用