?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
像零售或者其他不需要的發(fā)票的客戶,那我們就不開發(fā)票了啊,如果錢給現(xiàn)金了就可以逃過繳稅了,但這個庫存又是個問題,東西就是少了啊,但又沒銷項發(fā)票,進項倒是有很多,那針對這個銷售不開發(fā)票的情況該如何做帳啊。q
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
有個問題想請教你一下,就是我們是一般納稅人,但是就是我們有那個運運輸?shù)哪莻€發(fā)票,他說簽一份合同就可以是免稅的,免稅的話,就相當(dāng)于是多少錢就是多少錢,就是就是普票,普票的話就是費用發(fā)票,但是就說如果說是我們不簽?zāi)莻€的話,讓他開專票的話,他的專票的稅率只有1%,那這樣子是要專票劃的來,還是要普票劃的來一點,該怎么選擇。 如果不簽合同的話,他們普票專票都是1%的,怎樣選擇好點呢?我們還要出稅錢
老師你好,我想問一下,就是說嗯,如果我們公司他要是賣這個嗯環(huán)保設(shè)備的話,嗯它就是說先購進購進的話,大概就是6000塊錢的這個進項發(fā)票,然后他這個賣出的話大概就是賣嗯13,000左右,嗯,但是就是說這個13,000是不含稅價,嗯,它這個購進吧就是6000算是含稅價,嗯開票的這個價格,這13,000是不含稅的,就是說你看我們公司如果說他要是嗯賣給對方的話,嗯這個收幾個點合適,我們這個是怎么算的?你看我是這么想的,就是說嗯,比如說嗯我們購進是6000的發(fā)票就是嗯不含稅13,000,嗯的減去這6000,嗯剩下的這這個7000
上一年度其他應(yīng)收款錯記管理費,本期如何帳務(wù)處理
老師,請問這個考什么?B為什么不對
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費用的金額是921萬,計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,那199萬中包括歸集到成本中的制造費用的工資,租金,折舊不呢
關(guān)于國家稅務(wù)總局令第43號文中講到的轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的解釋 小規(guī)模升為一般納稅人
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險費用能退嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機和硬盤24000元會計分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險需要買多少年
上個季度的免稅這個數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
微信掃碼加老師開通會員
您好,必須申報 未開票收入 ,如果不是這樣屬偷逃稅。 如果符合條件(年銷售額小于等于500 ),申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人(稅率1%);?或拆分業(yè)務(wù)部分業(yè)務(wù)用個體戶/小規(guī)模主體開票;
老師,一般納稅人可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人嗎?如果轉(zhuǎn)需要滿足什么條件才能轉(zhuǎn)呢?
?您好,目前執(zhí)行2020年放寬政策(無明確截止時間),轉(zhuǎn)登記前12個月銷售額≤500萬元;無欠稅、非D級納稅信用。 向稅務(wù)局申請,審核通過后次月生效。